你好, 借 管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
請問下每個月工資計提和發(fā)放是哪個先做?比方說我8月15號發(fā)7月工資,先做一個發(fā)放7月工資的憑證,8月底再計提,計提的是7月份工資嗎?這個順序有點迷糊
老師,請教一下,分錄怎么做,比如8月,我是8月計提和發(fā)放一起,比如說我們公司職工8月份發(fā)7月工資實際發(fā)放1000,其中社保100,個稅100,
請問老師工資個稅申報這方面是怎么處理呢?比如8月份的工資,是8月計提,8月發(fā)放,申報8月工資呢?還是說8月份計提,9月份發(fā)放,申報7月份工資?
老師,請問8月工資9月發(fā)放,那9月需要報8月個稅嗎?我之前是9月報的是7月工資8月發(fā)放的,現(xiàn)在單位領(lǐng)導(dǎo)要求9月報9月發(fā)放的8月工資。我都不知道到底是怎么的啦
比如2月15至3月14的工資,發(fā)放時間是3月14日,那4月份申報個稅是3月份的對吧,那老師付出憑證填寫支出工資怎么寫時間呢
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個政策,現(xiàn)在想用這個政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開具發(fā)票
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師我說的是付出憑證日期是如何填寫
付出憑證日期,就寫8月份,摘要是支付7月15日至8月14的工資,
那這個是算7月工資 還是8月份工資呢,這個不影響報稅的吧
不影響報稅的,支付7月15日至8月14的工資,
是這樣的,因為要去銀行大工資單需要填寫月份,我不知道這個算7月還是8月的,但是工資發(fā)的是7月15至8月14的工資
這個可以問你們?nèi)耸虏块T的