您好,同學(xué)。 1、將將自產(chǎn)貨物用于集體福利會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)?18.9 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)?11.34 制造費(fèi)用-福利費(fèi)?45.36 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利?75.6 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利?75.6 貸:庫(kù)存商品?60(0.3*200) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額15.6(0.6*200*13%) 2、將外購(gòu)的貨物用于發(fā)放集體福利 購(gòu)進(jìn)衣柜時(shí): 借:庫(kù)存商品 ?88.5 ????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)11.5 ????貸:銀行存款 100 發(fā)放福利時(shí): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)?60 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)?15 制造費(fèi)用-福利費(fèi)?25 貸:庫(kù)存商品 ?88.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11.5 或者可以將以上購(gòu)買和發(fā)放合并成一筆分錄來寫: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)?60 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)?15 制造費(fèi)用-福利費(fèi)?25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)11.5 貸:銀行存款 ?100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11.5
將外購(gòu)的原材料用于在建工程,如何做分錄
采購(gòu)材料100元時(shí)沒有給發(fā)票,用暫估如何寫分錄?如果來了發(fā)票80又如何寫分錄?
老師,資料一外購(gòu)的分錄如何寫
外購(gòu)材料贈(zèng)送客戶視同銷售會(huì)計(jì)分錄如何寫,老師麻煩寫一下
一批賬外的布料入庫(kù),如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師,我們小微企業(yè),因?yàn)樘厥馇闆r租用另外一個(gè)公司三輛車,簽訂租賃合同每月15000元,現(xiàn)在兩個(gè)月費(fèi)用30000,對(duì)方公司因?yàn)闆]有利潤(rùn),不提供發(fā)票,出具委托書由其中一個(gè)駕駛員收款,現(xiàn)在附件有租車合同,委托書,銀行轉(zhuǎn)賬回單,因?yàn)橐髮?duì)方駕駛員代開發(fā)票稅點(diǎn)過高,對(duì)方不愿意開具,想問一下,沒有發(fā)票可以上賬嗎?還需要什么憑證需要完善嗎?審計(jì)或者檢查會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?麻煩指導(dǎo)一下
15. 甲某是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)業(yè)主,2025 年 1 月將價(jià)值 60 萬元的自有房產(chǎn)作股投入獨(dú)資企業(yè)作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所;2月以 200 萬元的價(jià)格購(gòu)入一處沿街商鋪;3 月將價(jià)值 200 萬元的自有倉(cāng)庫(kù)與另一企業(yè)價(jià)值 160 萬元的倉(cāng)庫(kù)互換,甲某收取差價(jià) 40 萬元。甲某以上交易應(yīng)繳納契稅( A )萬元。(契稅稅率為 4% ,上述金額均不含增值稅) A. 8.00 B. 8.40 C. 9.60 D. 16.00 這題為什么不考慮買入的200的契稅
請(qǐng)問老師,材料采購(gòu)科目年末余額可以在貸方嗎?
員工把車租給公司,需要繳納什么稅每月800和1000
公司給對(duì)方代開了勞務(wù)洗車發(fā)票,對(duì)方公司付款備注保險(xiǎn)賠付款,怎么辦?有啥影響?
用于建筑工地的貨物,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以不一致嗎
老師:請(qǐng)問最新的全行業(yè)增值稅稅率在哪個(gè)文件里面可以查到?
收到增值稅專用發(fā)票時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額還沒認(rèn)證,沒認(rèn)證可以先做記賬憑證嗎?后進(jìn)項(xiàng)再等月底時(shí)統(tǒng)一抵扣認(rèn)證?
老師其他應(yīng)收款在貸方是什么意思
就這一問,不符合嗎?不是在開庭前提交了嗎?