您好,同學(xué)。 1、將將自產(chǎn)貨物用于集體福利會計分錄 借:管理費用-福利費?18.9 銷售費用-福利費?11.34 制造費用-福利費?45.36 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利?75.6 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利?75.6 貸:庫存商品?60(0.3*200) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額15.6(0.6*200*13%) 2、將外購的貨物用于發(fā)放集體福利 購進(jìn)衣柜時: 借:庫存商品 ?88.5 ????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)11.5 ????貸:銀行存款 100 發(fā)放福利時: 借:管理費用-福利費?60 銷售費用-福利費?15 制造費用-福利費?25 貸:庫存商品 ?88.5 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11.5 或者可以將以上購買和發(fā)放合并成一筆分錄來寫: 借:管理費用-福利費?60 銷售費用-福利費?15 制造費用-福利費?25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)11.5 貸:銀行存款 ?100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11.5
將外購的原材料用于在建工程,如何做分錄
采購材料100元時沒有給發(fā)票,用暫估如何寫分錄?如果來了發(fā)票80又如何寫分錄?
老師,資料一外購的分錄如何寫
外購材料贈送客戶視同銷售會計分錄如何寫,老師麻煩寫一下
一批賬外的布料入庫,如何寫會計分錄
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎