遞延所得稅資產(chǎn)確認(rèn)的時候在借方
遞延所得稅資產(chǎn) 發(fā)生時計提的時候 借∶遞延所得稅資產(chǎn) 貸∶所得稅費用 轉(zhuǎn)回或抵銷時 借∶所得稅費用 貸∶遞延所得稅資產(chǎn) 是嗎?老師,有時搞不清,為啥遞延所得稅偶爾在貸方
提問關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn)的分錄一般在借方 在貸方是什么情況下 遞延所得稅負(fù)債一般在貸方 在借方是什么情況下 謝謝
關(guān)于合并財務(wù)報表的問題,將子公司報表中的一項固定資產(chǎn)賬面價值調(diào)整至公允價值時,公允價值高出賬面價值100元,下面這個分錄為什么是借方遞延所得稅負(fù)債?不是貸方的遞延所得稅負(fù)債。負(fù)債項目增加在貸方,這里他為什么要寫在借方呢?
老師,為什么這里遞延所得稅資產(chǎn)不在借方,而在貸方?
遞延所得稅資產(chǎn)為什么是貸方?遞延所得稅負(fù)債為什么是借方?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
在合并報表中,如果是個表要抵消,那就做上述分錄的反方向