同學(xué),你好 成本=價(jià)? 費(fèi)? 稅,直接出售的消費(fèi)品被受托方代繳的消費(fèi)稅是必要合理的稅費(fèi),應(yīng)當(dāng)計(jì)入成本
委托方把委托加工的產(chǎn)品以委托價(jià)格收回后直接出售,為什么不用交消費(fèi)稅??如果高于委托加工價(jià)格出售為什么又要交消費(fèi)稅??
用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅不計(jì)入委托加工成本,委托加工收回后直接用于出售的消費(fèi)稅可以計(jì)入委托加工成本嗎?
假設(shè)我是委托加工中的委托方,我委托加工的是涉及消費(fèi)稅的,我收回后直接出售。為什么直接出售的情況,消費(fèi)稅計(jì)入委托加工成本???能解釋這種情況嗎?
為什么委托加工,委托方收回后直接出售這種情況,由受托方代扣代繳消費(fèi)稅呢?委托方自己交不行?
委托加工,站在受托方的角度。我想請(qǐng)問(wèn),如果加工的東西是應(yīng)稅消費(fèi)品,而且委托方收回后是直接銷售的這種情況。那么我作為受托方,還要收取委托方的消費(fèi)稅,對(duì)嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就這么解釋?不能理解,那就是死記硬背而已
已經(jīng)解釋了,成本=價(jià)? 費(fèi)? 稅,你覺(jué)得哪里有問(wèn)題呢