您好 7月印花稅由于稅務(wù)系統(tǒng)問題不能申報,可以下個月申報
我很糾結(jié)這個印花稅怎么申報的,我們公司從7月份系統(tǒng)跳出來申報印花稅,是按月申報的稅款名稱是道路貨物運(yùn)輸合同按照運(yùn)費(fèi)總額貼花,我7月份開了票,我沒有申報印花稅,8月份我也想零申報,能不能等9月份申報稅的時候把7月8月9月份的印花稅一起申報
收房租交納房產(chǎn)稅,由于稅務(wù)系統(tǒng)問題1一6月未申報,現(xiàn)在選1月1日一12月31日,自動帶出申報信息,一張表分兩行,1行1一6月,另1行7一12月的,這樣申報表可以點(diǎn)擊申報嗎?
收房租交納房產(chǎn)稅,由于稅務(wù)系統(tǒng)問題1一6月未申報,現(xiàn)在選1月1日一12月31日,自動帶出申報信息,一張表分兩行,1行1一6月,另1行7一12月的,這樣申報表可以點(diǎn)擊申報嗎?
這個月沒申報印花稅可以和下個月一起申報嗎
關(guān)于“六稅兩費(fèi)”減稅問題,我們印花稅核定的是按次申報,21年12月簽的合同,22年1月初申報的印花稅,申報系統(tǒng)所屬期是22年1月,可以享受這次減稅嗎?
增值稅主表的分次預(yù)繳金額跟附表4里的哪個金額要一致
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會計(jì)分錄怎么處理?
電費(fèi)交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費(fèi) 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費(fèi)卻計(jì)入的是長期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請問聘請聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請的?。?/p>
老師好,請教您個問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩栴}沒解決,就暫時沒有備案,就沒有申報增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯了?看解析沒看明白