你好同學,他成立個體戶開票給你公司提取利潤。比如100萬收入,管理費加稅金扣2%,他能得到98萬,那他開票98萬給你公司,你做賬 借:工程施工 98 貸銀行存款 98
老師請問一下,我公司建筑行業(yè),是做防水工程的,其他公司也是做防水工程的,給我公司開的防水工程改怎么入賬呢。 開這個票是因為他們公司老板個人掛靠我們公司,然后回款了,他用自己的公司給開的票過來。我們把款打給他,像這種情況,他們開的防水工程票計什么科目呢
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,建筑行業(yè)的會計,掛靠資質(zhì)的,比如我們公司把活和資質(zhì)分包給個人趙桐,讓他自己出錢投資干這個100萬的工程,現(xiàn)在給趙桐辦了個個體戶。老板說,賬走我們公司的賬,那這個賬我該怎么做?是怎么個流程?請老師指點
老師,我想請教一個問題,就是我們是建筑工程公司,工程已經(jīng)做了,但是對方目前沒有款付,只有農(nóng)民工工資賬戶有錢可以付給我們工程款,但是如果對方用農(nóng)民工工資賬戶付給我們的話,我們自己怎么入賬呢?老板現(xiàn)在想用對方的農(nóng)民工工資賬戶的付款這個方法去拿錢,然后去發(fā)放我們公司自己人員的工資,這個可行嗎?有解決辦法嗎?
老師好,有家企業(yè)因為他們不在甲方的供應(yīng)商庫里面,我們在庫里面,所以要掛靠我們,他們都有勞務(wù)資質(zhì)和承包資質(zhì),即便是這樣我們是不是也不能全部分包給他們,因為作為總包的我們來說不能把主體也分包出去,我想不明白這種情況的掛靠我要怎么和他們簽訂合同,之前的沒資質(zhì)和沒公司的我現(xiàn)在能知道簽訂勞務(wù)經(jīng)營合同,讓他們給我們開3個點的發(fā)票,但是現(xiàn)在這個人家什么資質(zhì)都有掛靠我們,我們要怎么簽訂合同呢
老師,年度匯算,申報表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報的個稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時候沒申報未開票收入,然后中間3月是申請了退稅導致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報表的未開票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺電腦,電腦發(fā)票開電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時候醫(yī)保開始繳納時間是5月還是1月呀?需要去補收那個模塊操作嗎?
24年10月開業(yè),10月收到投資款錢50萬。11月12月發(fā)生6千的管理費用,再無業(yè)務(wù)發(fā)生。這種情況24年末的資產(chǎn)負債表 ,期初凈資產(chǎn)填50萬,期末凈資產(chǎn)填49.4萬。沒問題吧??實際經(jīng)營期不就是3個月么,期初數(shù)就是10月份的數(shù)。這沒問題吧?
老師,請問征管方式是進料對口的怎么退稅呢
請問石家莊新華區(qū)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療,都是本月新增本月生效,本月減少次月生效嗎?
老師,那內(nèi)賬里我需要怎么做?
內(nèi)賬你這些管理和稅金要做收入,你實際利潤就2萬
那個人那邊的成本費用的,我需要給趙桐個人做賬嗎?
趙彤的不用你做賬,你只要做你們公司有多少收入利潤就行
好的,謝謝老師
不客氣,請五星好評,謝謝