您好,這一般就是入職時(shí)間填寫的不對(duì)。
老師請(qǐng)問下個(gè)人工資薪金所得申報(bào)系統(tǒng)里,我增加了人員輸入工資,但是工資是4500怎么也顯示繳納個(gè)稅呀,我看就是沒有那個(gè)免稅額5000元,這個(gè)自己也輸入不上啊該怎么辦呢
老師好!今天報(bào)個(gè)稅出現(xiàn)問題,我填報(bào)人數(shù)17人,但是稅款計(jì)算的時(shí)候就只有16人,其中一人是補(bǔ)前期工資,這人已經(jīng)離職,前期是非正常,現(xiàn)在已改為正常并申報(bào)通過,但是稅款計(jì)算系統(tǒng)里就不算,咋回事?。?/p>
我今天在個(gè)人所得稅,進(jìn)行年度匯算,但是全部都是零,上面顯示沒有交稅,也就沒有退稅,而且我的工資有好幾個(gè)月都超過5000,但是他好像沒有交稅,我也不知道該怎么辦了,本來還挺期待退稅的,但是他不退也不補(bǔ),我都懵了,所以想問一下老師,這是什么情況?
你好,老師,個(gè)人所得稅系統(tǒng)我今天增加了幾個(gè)人,都是來了幾天的,工資1000-2000左右,但是計(jì)算稅款都有稅,怎么回事,工資這么低不應(yīng)該啊
您好,我的職業(yè)是教師,工資條上顯示我的應(yīng)得工資是5900,但個(gè)人所得稅有1100左右,扣除社保后,實(shí)際收入是2800左右。對(duì)比了其他老師的工資條,發(fā)現(xiàn)只有我們個(gè)別老師是這么扣稅的,想咨詢您這1100的個(gè)人所得稅是怎么計(jì)算出來的
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實(shí)際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個(gè)月初開始做,提交后,專管員說讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用?,F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒有交稅。
如果按工資薪金申報(bào)大于5000,才需要交個(gè)稅。
就是的,我把入職時(shí)間寫成這個(gè)月了,所以才這樣,謝謝老師
您好,需要按正確的入職時(shí)間填寫。因?yàn)椤R驗(yàn)橄到y(tǒng)是根據(jù)入職時(shí)間,來自動(dòng)計(jì)算扣除數(shù)。