您好,同學(xué),這道題是2018年的真題,已經(jīng)不適合新準(zhǔn)則下的債務(wù)重組了。這道題還是按照舊準(zhǔn)則的話答案是選擇A的。會計(jì)處理如下: 借:庫存商品 600 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 96 壞賬準(zhǔn)備 1 500 貸:應(yīng)收賬款 2 000 資產(chǎn)減值損失 196 甲公司因上述交易應(yīng)沖減原多計(jì)提的資產(chǎn)減值損失的金額,并未產(chǎn)生債務(wù)重組損失,所以確認(rèn)的債務(wù)重組損失金額(即計(jì)入營業(yè)外支出的金額)為0。 如果按照新準(zhǔn)則來重新改編這道題的話應(yīng)該要加上一個條件:比如“甲公司當(dāng)日債權(quán)的公允價值是650萬元”,加上這個條件后,甲公司的賬務(wù)會處理如下: 借:庫存商品 650 壞賬準(zhǔn)備 1500 貸:應(yīng)收賬款 2000 投資收益 150
這道題怎樣計(jì)算,沒弄明白解題過程是怎樣的?
老師好, 請問這道題怎么解?需要計(jì)算過程~
想知道這道題分錄 還有分錄里計(jì)算的是哪項(xiàng)相加的計(jì)算過程 因?yàn)榭吹竭@道題網(wǎng)上答案分錄有些不一樣
老師好,這道題的計(jì)算過程是怎么樣?
老師好,這道題的計(jì)算過程是怎么樣?分錄?
郭老師有空嗎,請教下我們銀行的年化利率是利息嗎,現(xiàn)在是多少
我開票金額5000,收款是4996.6,客戶少付3.4,我想紅沖發(fā)票重開好還是做營業(yè)外支出好
怎么算增值稅稅負(fù),怎么根據(jù)稅負(fù)測算要勾選多少進(jìn)項(xiàng)稅額?!
納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。小規(guī)模納稅人出租房子,能不能分期開票,開完票的季度交增值稅,實(shí)務(wù)上允許嗎
請問這道例題他用共同年限法,甲為什么后面還要減去1萬的兩年折現(xiàn)和1萬的4年折現(xiàn)呢?不是直接減去1萬就可以了嗎?
中藥批發(fā)公司購買電熱鼓風(fēng)干燥機(jī)怎么寫分錄
你好,老師 中藥批發(fā)公司購買電熱鼓風(fēng)干燥箱怎么寫分錄
物業(yè)公司收業(yè)主的錢給他開公司的名字,他們公司報(bào)銷可以嘛?
請問老師存貨和生產(chǎn)成本是有什么關(guān)聯(lián)呢?
老師好,外國需要我們給他們清關(guān)用的PL.INV,請問是什么發(fā)票?是我們開的0稅率的銷項(xiàng)發(fā)票嗎?
這個收到最準(zhǔn)確的答案了,謝謝老師!
您好,同學(xué),不客氣哈,這是老師應(yīng)該做的,記得給老師一個評價。