你好,你原來留底在哪個科目里是進(jìn)項稅額還是哪科科目
繳納增值稅分錄怎么做?月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?
老師您好,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?扣完留底稅才繳納的增值稅
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的完整分錄怎么寫,銷項,進(jìn)項,留抵,附加稅,還有繳納增值稅完整的分錄,要怎么寫?
老師您好,一般納稅人2022年增值稅延緩到2023年才繳稅,做賬時期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時賬上的留底與申報表不一致的,這個要緊么
老師您好 請問月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整是怎么樣
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
老師您好在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目中
結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項稅額與銷項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 附加稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建、教育費(fèi)附加 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建、教育費(fèi)附加 貸銀行存款
老師那我需要一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎
您說一筆一筆是什么意思
按照你這個先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項再結(jié)轉(zhuǎn)銷項最后結(jié)轉(zhuǎn)差額
你要是覺得麻煩可以合并起來做