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老師您好,一般納稅人2022年增值稅延緩到2023年才繳稅,做賬時期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時賬上的留底與申報表不一致的,這個要緊么

2023-11-13 11:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-13 11:09

你好,這個不一致,可以忽略的。

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你好,這個不一致,可以忽略的。
2023-11-13
你好,可以看。具體營銷稅費明細科目核對一下。
2023-05-09
你去看這個步驟去結(jié)轉(zhuǎn),這個弄不出來,未分配利潤調(diào)平這個
2021-03-02
你好 是的 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-09-16
同學(xué),你好。 可以在下個月把賬調(diào)回來的。
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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