你好,入庫時間填寫7月6號就可以。
7月6日購買的貨品已入庫,并且當天銷售開出了銷項發(fā)票,并且開了日期為7月6日的出庫單,但是進項發(fā)票7月27日才到達我公司,那么我入庫單怎么填寫日期!?
(7)12月7日,收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的付款通知,支付12月6日從天津利達面粉廠貨稅款及運雜費共計333350元。(8)12月6日,上月從亞美藝星包裝廠購買的餅干包裝箱8000支,單位成本10元,共計80000元;面包包裝箱5000支,單位成本11元,共計55000元,現(xiàn)已運達企業(yè)并驗收入庫。(9)12月7日,開出增值稅專用發(fā)票,向美廉美連鎖超市銷售庫存吐司面包5000箱,單位售價160元,共計貨款800000元,增值稅銷項稅額共計104000元,貨稅款尚未收到。該批面包的單位成本為105元。(10)12月16日,開出增值稅專用發(fā)票,向超市發(fā)連鎖超市銷售庫存曲奇餅干5000箱,單位售價210元,共計1050000元,增值稅銷項稅額136500元,商品已經(jīng)發(fā)出,收到超市的轉(zhuǎn)賬支票一張,當日存入銀行。該批餅干的單位成本為110元。(11)12月17日,收到美廉美連鎖超市轉(zhuǎn)賬支票一張,收回其上月所欠購貨款100000元。寫分錄
1.杰克分銷公司對存貨采用永續(xù)盤存制,對應(yīng)收賬款采用備抵法,寫出會計分錄(1)7月1日,從Billy賬戶上購買了5000美元的庫存,期限為2/7./10、n/30。2)7月5日,支付了150英鎊的運費。(3)_7月6日,以8000美元的賬戶出售庫存,期限為2/7、1/10、n/30。庫存成本為4000美元(4)7月7日,收到illy退還的庫存300英鎊的信用卡。(5)7月8日,為7月6日的銷售支付了250美元的運費(6)7月10日,全額支付給比利,扣除折扣。(7)_7月12日,以200美元的價格向客戶賒賬。退回的庫存成本為1(0美元。(8)7月13日,從7月6日開票的客戶處收到全額收款,折扣較少。(9)7月15日,一筆600美元的應(yīng)收賬款被判定為無法收回賬款。(10)7月17日,收到一張8700美元的票據(jù),以代替6月25日發(fā)生的應(yīng)收(11)7月19日,客戶收到一張600美元的支票,該客戶的賬戶于7月1:日被注銷為無法收回。(12)7月20日,以32000美元的現(xiàn)金價
(2)6月3日,向濟南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟南新天地百貨公司代墊了運費。(3)6月4日,公司某免稅在建工程項目領(lǐng)用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時已做進賬稅額抵扣(4)6月6日,公司將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(6)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(7)6月7日,濟南新天地百貨公司聲稱3日從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員認定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具紅字專用發(fā)票。(8)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。實際成(9)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項已收到,貨物購買方自提。
(1)6月3日,向濟南新天地百貨公司銷售保溫瓶,開具增值稅專用發(fā)票,辦妥發(fā)貨手續(xù)并為濟南新天地百貨公司代墊了運費。(2)6月4日,公司某免稅在建工程項目領(lǐng)用鋁片,該批鋁片是公司上月購入的,購入時已做進賬稅額抵扣(3)6月6日,公司將自產(chǎn)的一批A型保溫瓶作為福利發(fā)放給職工(4)6月7日,向上海永恒瓶膽廠購入大號瓶膽,取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票和運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票,貨款已付。(5)6月7日,濟南新天地百貨公司聲稱從本公司購入的A型保溫瓶部分有瑕疵,要求退貨,經(jīng)公司業(yè)務(wù)人員認定同意給予退貨,并根據(jù)相關(guān)證明開具紅字專用發(fā)票。(6)6月9日,從煙臺科瑞沖床有限公司購入一臺沖床。(7)6月12日,向煙臺永旺有限公司銷售A型保溫瓶,款項已收到,貨物購買方自提。完整的題會計分錄要怎么做啊
老師,公司成立工會是否要交工會經(jīng)費
不征稅的收入要計入公司的總收入
老師,您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,沒有收入,這張發(fā)票有農(nóng)產(chǎn)品,這張我記進項稅,待認證進項稅額,是按照下面的稅額直接記還是怎么處理啊
老師,你好,我們公司有一輛車,5年折舊已折完,賣給公司以前 的員工,二手車市場估價16萬,那我們公司也要開16萬的收入嗎?這個收入必須要過公戶嗎?
老師您好,我公司6月18號預(yù)收一筆外匯,截止到現(xiàn)在還沒出口貨物,我問我當?shù)赝鈪R管理局,他說預(yù)收貨款超30天內(nèi)就要上外匯管理平臺申報預(yù)算貨款,我想問一下這申報流程怎么操作,有操作手冊嗎? 還有我公司是打算委托報關(guān),那報關(guān)相關(guān)費用運輸費發(fā)票等哪些是不能開免稅的哪些是要有稅率的呀
一員工7月起才能給他代扣公積金,6月無需給他代扣,但是給他代扣了,6月工資按代扣公積金后的應(yīng)納稅所得額?個人所得稅稅款發(fā)下去的,個人所得稅稅款是0。不更正個稅申報表的話,是不是在他7月應(yīng)發(fā)工資里加上6月代扣的那部分公積金作為應(yīng)發(fā)工資給他申報個人所得稅就可以,7月個稅系統(tǒng)代扣公積金那里不填數(shù)
安保公司當年享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,交社保人數(shù)100多人,個稅申報人數(shù)超過300人,其中未交社保的員工大多是臨時用工,現(xiàn)在稅局讓自查,對于這個從業(yè)人數(shù)怎么認定?
7月要報送的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺基本信息,怎么填啊
老師,當時入帳時沒有拿到發(fā)票我計入了借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,到匯算清繳時確認拿不到發(fā)票以后也拿不到,然后我匯算清繳調(diào)增了這部分金額,請問下那我?guī)だ镞@個應(yīng)付賬款是不是要調(diào)到法定代表其他應(yīng)付款,因為這部分金額是他私人卡代支付的
公司沒有銷售,但是想入一部分固定資產(chǎn),原材料,進項稅額怎么處理?
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那賬我怎么做?進項發(fā)票是7月27日的,入庫單是7月6日的,不用暫估入庫吧?
你好,你在七月27拿這個入庫單和發(fā)票一塊兒借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
哦!我7月27日的這個進行發(fā)票是在8月認證的,那么我做7月的賬時是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 還是 借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額
所屬期是幾月份?是七月份吧。
是的,是7月份的
按照我上面寫的分錄來做,做到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項。
那我6月份有兩張發(fā)票,8月份才認證,當時6月份做賬時是借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額,這個月怎么處理?具體分錄是啥?
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。
老師我不是可以把來的進項票都先做到應(yīng)交稅費——待認證進項稅額,等啥時候認證了再統(tǒng)一轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——進項稅?
對的是的是這么做的,但是你七月份的發(fā)票在八月份勾選抵扣的是七月份直接坐到進項里面就可以的,不用做這個。
我為了方便查,如果7月的我先做到應(yīng)交稅費——待認證進項稅額再轉(zhuǎn)到進項稅額里也可以吧?
可以的,你自己決定就行。
6月份交的社保費忘記計提了,在7月份賬里可以補提吧???
可以的,可以這么做。
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時后面需要附單據(jù)嗎?
可以有,也可以沒有。
主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)置明細賬嗎?
可以設(shè)置明細賬的,設(shè)置一個大類就可以。