你好,是的,先掛著應(yīng)收賬款。
我行收到一筆外匯結(jié)款,是由外國(guó)客戶結(jié)賬的貨款,后期不需要開(kāi)銷售發(fā)票給外國(guó)客戶,請(qǐng)問(wèn)我這筆款應(yīng)該怎么入賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師客戶付商品款用承兌給了老板,老板又把他轉(zhuǎn)給了我們的供應(yīng)商,我這賬上還掛著他的應(yīng)收賬款,供應(yīng)商的應(yīng)付款,我這賬要怎么平了呢,分錄如何寫?對(duì)公戶沒(méi)有任何體現(xiàn)這兩筆款
客戶A在去年10月給我們付了200多萬(wàn)的貨款用來(lái)進(jìn)特定商品,其他業(yè)務(wù)往來(lái)正常轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在客戶這個(gè)商品不要了要退貨,我們還給對(duì)方的承兌,賬務(wù)處理一開(kāi)始記的預(yù)收,現(xiàn)在用應(yīng)付票據(jù)沖應(yīng)收對(duì)吧
老師,我們客戶欠我們的貨款,然后給了我們銀行承兌匯票,之前欠款是記到應(yīng)收賬款,現(xiàn)在我收到把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)收票據(jù)對(duì)嗎?
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書給供應(yīng)商了,然后,上個(gè)月票據(jù)到期了,客戶沒(méi)承兌,后面,客戶就換成一張50萬(wàn)元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。這個(gè)怎么入賬呀?
老師,客運(yùn)票的進(jìn)項(xiàng)普票可以抵扣嗎
老師,我是小微企業(yè),這里怎么沒(méi)辦法選擇啊?都是灰色的
個(gè)體戶法人買社保怎么做賬?
C選項(xiàng)因尚失使用功能而報(bào)廢不是屬于正常報(bào)廢嗎
金蝶導(dǎo)出銷售明細(xì)表,是導(dǎo)出哪里
老師,請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)入板材再銷售板材,但是購(gòu)入的規(guī)格型號(hào)超過(guò)上百種,我們記賬的時(shí)候可不可以全部計(jì)入板材,取平均單價(jià)?
公司購(gòu)入瓶子用于裝藥片,干燥劑是放瓶?jī)?nèi)的,請(qǐng)問(wèn)這瓶子,干燥劑入什么科目
老師,剛核算成品,第一個(gè)月可以用分步法平行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?第二個(gè)再用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)榈谝粋€(gè)月我是運(yùn)行。就是半成品的公時(shí)比較亂。我設(shè)計(jì)第二個(gè)的數(shù)據(jù)讓其他部門提供,然后就從第二月核算,然后出來(lái)的成本為準(zhǔn)。等于我第二個(gè)月才正式核算成本。第一個(gè)月的先按實(shí)際情況算個(gè)大概先
中級(jí)考試只有三十天了,我什么都還沒(méi)準(zhǔn)備,今天才開(kāi)始看,來(lái)得及嗎?我買了斯?fàn)柕乃季S導(dǎo)圖,題庫(kù),真題,想最后三個(gè)月努力一把,心里好沒(méi)底
老師:計(jì)提工資,支付工資怎樣做分錄
我們收到銀行承兌匯票,過(guò)幾天就背書給供應(yīng)商了,這時(shí)要沖銷應(yīng)收票據(jù)吧?
借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)。
銷售時(shí),借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額,收到票據(jù)時(shí),借,應(yīng)收票據(jù),貸,應(yīng)收賬款,背書轉(zhuǎn)讓票據(jù)時(shí),借,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)收票據(jù),對(duì)吧?
是的,這筆這幾筆處理都是正確的。
謝謝老師!
不客氣,祝您工作愉快。