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老師好 一般納稅人7月確認收入10,稅率6%。8月申報的時候借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)0.6 貸:銀行存款0.6,對嗎

2022-08-11 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-11 17:47

你好,那七月份咋沒體現(xiàn)出來稅款呢?

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快賬用戶3236 追問 2022-08-11 17:48

7月借:應收賬款10.6 貸:主營業(yè)務收入 10 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)0.6

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齊紅老師 解答 2022-08-11 17:50

那對的,這樣的賬務處理是對的。

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快賬用戶3236 追問 2022-08-11 17:56

那如果8月不交,是不是需要:借:應交稅費—轉出未交增值稅 0.6,貸:應交稅費—未交增值稅 0.6 等到后期交的時候:借:應交稅費—未交增值稅0.6 貸:銀行存款0.6。未開票可以這么做,但是如果7月就開票來,申報有對比 8月強制要申報繳納 所以等到9月以后再交的情況極少。

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快賬用戶3236 追問 2022-08-11 17:57

對嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-08-11 17:58

看你的稅率是一般納稅人需要按月申報納稅。

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齊紅老師 解答 2022-08-11 17:59

未開票的收入做無票收入和開票的收入分錄一模一樣。

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快賬用戶3236 追問 2022-08-11 18:03

未開票只是暫時未開,后續(xù)月份要補開的。

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齊紅老師 解答 2022-08-11 18:07

是的。所以沒有開的月份做無票收入 是的,所以沒有開的月份做無票收入。

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你好,那七月份咋沒體現(xiàn)出來稅款呢?
2022-08-11
你好,小規(guī)模納稅人增值稅不需要特地做結轉處理,發(fā)生的時候計入(應交稅費-應交增值稅)貸方,繳納或者減免的時候計入借方就是了
2024-01-14
你好,不正確的賬務處理為:ACD
2022-11-04
你好,稍等給你回復的。
2022-12-02
你好,您的分錄處理正確
2020-09-25
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