二季度是申報(bào)1-6月的累計(jì)數(shù)哦
你好,老師,問一下,我這個(gè)月報(bào)稅利潤(rùn)表填的是7月到9月的利潤(rùn),我在6月份的利潤(rùn)是負(fù)的,但是我在7月份的時(shí)候把賬調(diào)了,把之前的負(fù)利潤(rùn)充成0了。也就是7月份的利潤(rùn)表是有利潤(rùn)得,然后期末的利潤(rùn)是零,但是我在7月份的時(shí)候沒報(bào)4-6月的利潤(rùn)表,所以我的利潤(rùn)表的上期金額是0,那我這次報(bào)7-9月的利潤(rùn)表是報(bào)個(gè)零還是報(bào)真實(shí)的數(shù)據(jù)有利潤(rùn)
老師我在報(bào)所得稅季度報(bào)表時(shí)怎么出現(xiàn)了這個(gè)提示,我問下報(bào)利潤(rùn)表本期金額是填寫7—9的數(shù)據(jù),我的利潤(rùn)表為季報(bào)。還是1—9月的數(shù)據(jù)。
問個(gè)問題。季報(bào)利潤(rùn)表上的本年累計(jì)和我的利潤(rùn)表上的金額不一致,應(yīng)該是之前該報(bào)三個(gè)月的本月數(shù),填成了一個(gè)月的本月數(shù),所以就有差異了?,F(xiàn)在能不能在這季度報(bào)的時(shí)候把上月沒報(bào)的金額加上?讓本年累計(jì)一致
老師好!請(qǐng)問我財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)時(shí),是不是把我從用友軟件上生成的6月資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫上去就可以了,還是利潤(rùn)表本月數(shù)填寫時(shí)要把用友軟件生成的4一6月數(shù)據(jù)相加后填寫。
老師,請(qǐng)問: 1.更改之前季度申報(bào)的財(cái)報(bào)會(huì)有處罰嗎? 2.申報(bào)的利潤(rùn)表本期金額是按6月本年累計(jì)數(shù)填還是4-6月份的合計(jì)金額,上期金額是去年同時(shí)期嗎?還是上個(gè)季度的? 3.申報(bào)季度企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是看6月利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù),還是4~6月份本期數(shù)相加,如果是本年累計(jì)的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經(jīng)繳費(fèi)了,可以作廢更改申報(bào)嗎? 請(qǐng)老師解答,謝謝!
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?