二季度是申報(bào)1-6月的累計(jì)數(shù)哦
你好,老師,問一下,我這個(gè)月報(bào)稅利潤表填的是7月到9月的利潤,我在6月份的利潤是負(fù)的,但是我在7月份的時(shí)候把賬調(diào)了,把之前的負(fù)利潤充成0了。也就是7月份的利潤表是有利潤得,然后期末的利潤是零,但是我在7月份的時(shí)候沒報(bào)4-6月的利潤表,所以我的利潤表的上期金額是0,那我這次報(bào)7-9月的利潤表是報(bào)個(gè)零還是報(bào)真實(shí)的數(shù)據(jù)有利潤
老師我在報(bào)所得稅季度報(bào)表時(shí)怎么出現(xiàn)了這個(gè)提示,我問下報(bào)利潤表本期金額是填寫7—9的數(shù)據(jù),我的利潤表為季報(bào)。還是1—9月的數(shù)據(jù)。
問個(gè)問題。季報(bào)利潤表上的本年累計(jì)和我的利潤表上的金額不一致,應(yīng)該是之前該報(bào)三個(gè)月的本月數(shù),填成了一個(gè)月的本月數(shù),所以就有差異了?,F(xiàn)在能不能在這季度報(bào)的時(shí)候把上月沒報(bào)的金額加上?讓本年累計(jì)一致
老師好!請(qǐng)問我財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)時(shí),是不是把我從用友軟件上生成的6月資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫上去就可以了,還是利潤表本月數(shù)填寫時(shí)要把用友軟件生成的4一6月數(shù)據(jù)相加后填寫。
老師,請(qǐng)問: 1.更改之前季度申報(bào)的財(cái)報(bào)會(huì)有處罰嗎? 2.申報(bào)的利潤表本期金額是按6月本年累計(jì)數(shù)填還是4-6月份的合計(jì)金額,上期金額是去年同時(shí)期嗎?還是上個(gè)季度的? 3.申報(bào)季度企業(yè)所得稅的營業(yè)收入是看6月利潤表的本年累計(jì)數(shù),還是4~6月份本期數(shù)相加,如果是本年累計(jì)的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經(jīng)繳費(fèi)了,可以作廢更改申報(bào)嗎? 請(qǐng)老師解答,謝謝!
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯(cuò)誤今年重開,去年已做賬務(wù)處理,今年重開的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實(shí)收資本A股東
老師,請(qǐng)問一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒有自動(dòng)帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個(gè)增值稅的金額
老師,300萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)
單位報(bào)銷要求先開發(fā)票后打款,如果未對(duì)公打款且對(duì)方進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)的話,這種情況怎么辦?
進(jìn)項(xiàng)再稅務(wù)局怎么去認(rèn)證呀?從哪里點(diǎn)
公司破產(chǎn)清算時(shí)支付順序 :感覺公司的資金鏈快斷了,正常的資產(chǎn)負(fù)債率在多少范圍內(nèi)? 清算時(shí)欠的社保是第一支付順序嗎?
老師員工有固定基本工資,有有社保,每月還有餐補(bǔ),餐補(bǔ)是根據(jù)每月發(fā)貨情況不一樣的,那工資表中,我如何計(jì)提工資,是按基本工資+餐補(bǔ)來計(jì)提嗎?然后基本工資+餐補(bǔ)-個(gè)人社保=實(shí)發(fā)?
請(qǐng)問購入時(shí)差額500元為什么不應(yīng)確認(rèn)投資收益呢?
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