你好,直接在信息采集里面找到這個(gè)職工修改就可以。
老師,問一下,錄個(gè)人所得稅系統(tǒng)名字給錄錯(cuò)了,人員信息我已經(jīng)報(bào)送了,點(diǎn)人員信息采集名字那里修改不了
老師,這是個(gè)稅的信息采集頁面,我已經(jīng)保送成功了??墒翘顖?bào)表填寫的時(shí)候申報(bào)人員里卻沒有信息怎么處理?
請(qǐng)問匯算清繳的時(shí)候,采集報(bào)表填錯(cuò),但已經(jīng)申報(bào)了,如何修改?我是深圳電子稅局這邊
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候人員信息采集錯(cuò)了,但是已經(jīng)報(bào)送,如何撤回修改呢?
老師,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候如果之前已經(jīng)申報(bào)過的是不是不用人員信息采集,直接報(bào)送后綜合所得-工資薪金填寫-稅款計(jì)算-報(bào)表報(bào)送-稅款繳納???沒有申報(bào)過的新員工才需要人員信息采集呢?企業(yè)申報(bào)的個(gè)稅是員工承擔(dān)部分還是單位承擔(dān)部分呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
已經(jīng)變灰色沒法修改,報(bào)送成功了的
你是需要修改名字的嗎?
這是勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅申報(bào),兼職,名字和身份證號(hào)都需要改成另一個(gè)人
那得去稅務(wù)局修改的,這個(gè)是不是你單位的職工,如果是的話,你給他改成雇員或者是其他就可以
這個(gè)人本來不應(yīng)該申報(bào),你給人家申報(bào)了這種去稅務(wù)局修改了。
是兼職不是我單位的員工,而且任職受雇狀態(tài)那我填寫的其他
我直接把該名人員改成非正常再報(bào)送可以嗎
哦,可以的啊,但是你試一下當(dāng)月的可以吧。