你好,那你申報給稅務局是怎么申報的,零申報嗎?如果是的話,你從七月份開始。
老師好,公司剛12月份成立,6月份開始建賬,憑證封面的時間寫6.1到6.30日還是1.1到6.30比較合適呢
老師,公司業(yè)務量少,去年7月份成立的公司,現(xiàn)在才建賬,那建賬時間寫什么時間比較好呀
老師,建賬套的時候,一家按季報稅的小規(guī)模納稅人公司如果8月才成立,那么建賬填啟用時間是不是也是8月而不是填7月?
老師,去年11月份成立的公司,昨天才裝的軟件,建立帳套從什么時間開始建
老師,剛成立一家新公司,然后成立時間是8.23號,那我建賬要選8月份開始嗎,9月份才有業(yè)務的,然后申報工資也要零申報8月份的嗎
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
我看了電子稅務局的記錄,沒有找到以前申報的記錄呢,估計以前財務沒有申報
你好,你看一下你的增值稅和所得稅不就可以了。
之前電子稅務局查看了也沒有申報過財務報表呢?老師我現(xiàn)在應該怎么做呢?金蝶新建賬套的話,時間寫什么的比較好?去年8月份以后的業(yè)務做什么什么時候比較合適,還是按月去做
增值稅之前沒有申報過的,上個月給這公司0申報了
從七月份八月份都可以的,這個看你們單位自己七月份做也可以啊,反正你是季度申報財務報表。
那建賬時間寫今年嗎
是的是的,是這么做的。
老師,沒有建賬是不是不用申報財務報表哇
好,沒有外賬的情況下應該是零申報。
那我現(xiàn)在要把之前沒有申報的補申報嗎?今年之前財務也一直沒有申報呢
你之前沒有申報的,應該會形成逾期申報,你可以試一下的,在你的電子稅務局里看一下,能補上吧。
好的,那我現(xiàn)在建賬時間改為2022年1月1日了,現(xiàn)在是第7期,那我是要把之前的期數(shù)都全部結賬嗎
是的是的,是這么做的。