可以的,可以計算抵扣的。
購進免稅農(nóng)產(chǎn)品進項稅額可以抵扣嗎?購入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品可以憑借免稅發(fā)票抵扣進項稅。若用于連續(xù)生產(chǎn)13%商品,可抵扣增值稅10%。不是9%嘛,這個10%從哪里來的呀
老師,對方是農(nóng)產(chǎn)品免稅公司,給我們開的是免稅普票。我也是農(nóng)業(yè)公司從他公司購了農(nóng)產(chǎn)品,簡易加工后售給別的單位,開的是銷項電子普票,請問我能抵扣進項?抵扣多少?謝謝老師!
老是 我是一個電子商務(wù)銷售公司 在一個農(nóng)業(yè)公司取得的農(nóng)產(chǎn)品免稅銷售發(fā)票了 可以計算抵扣進項稅額嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。這對農(nóng)產(chǎn)品銷售方有什么要求嗎?還是對方提供農(nóng)產(chǎn)品普票免稅都可以抵扣?
兩個問題: 第一:開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票購進免稅農(nóng)產(chǎn)品或者從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者或者農(nóng)業(yè)公司取得的農(nóng)產(chǎn)品免稅銷售發(fā)票,加工生產(chǎn)后出口,可以退稅嗎? 第二:開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票購進免稅農(nóng)產(chǎn)品或者從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者或者農(nóng)業(yè)公司取得的農(nóng)產(chǎn)品免稅銷售發(fā)票形成的留底稅額,能不能申請留抵退稅?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義啊?增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
我是一般納稅人 是按9% 計算抵扣嗎
就是按9%計算抵扣的。