你好 ;? 不應(yīng)該多繳納的; 你自己用公式計算下; 看下你? 系統(tǒng)是否出錯了? ?
老師,請問我公司是用uk開票的,上個月沒有開票,我就直接國稅上0申報了,沒有匯總上傳,這會有什么影響嗎?我看開票系統(tǒng)截止日期沒有變化,這個怎么辦?
老師好,我在黑員工申報個稅的時候 比如錄用時間是9月 系統(tǒng)顯示有個稅。 那我把她的錄用時間 往前面推了幾個月 這樣就不需要交個稅了。 這樣處理的有什么問題 沒有 對員工來說
你好,請問申報個稅的時候,一個員工的工資申報是4000塊錢,但是重新計算的話,就變成了七千五了,然后我打電話給稅局說,他說沒有錯啊,是這樣子的。明明就只申報一個個稅,一個月的4000塊,怎么突然間就就能變到七千五呢?
你好老師,請問一下,21年的時候個稅申報了一筆費(fèi)用,該筆費(fèi)用經(jīng)核實不屬于工資薪酬,現(xiàn)在這個人匯算清繳時發(fā)現(xiàn)了這個問題,該怎么處理啊,當(dāng)時公司申報個稅沒有扣稅
請問老師們有沒有遇到過這個問題,我當(dāng)時用個稅系統(tǒng)試算稅費(fèi)的時候明明是3480,我還截屏了,怎么現(xiàn)在申報就變成了3980,這個該怎么辦那
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
因為是一個整數(shù),7萬,我當(dāng)時用系統(tǒng)測算的時候是3480,我收了別人的3480,現(xiàn)在申報就變成2980元了,現(xiàn)在不知道怎么回事
?你好;? ? ?你用這個 公式來算下看看? ? 工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計算公式 當(dāng)月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費(fèi)用 累計應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計應(yīng)納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000
老師,現(xiàn)在因為有500元的稅費(fèi)差價,我能不能給他填寫一下附加扣除項,他是第一次以新員工的方式在我司上個稅系統(tǒng),
?你好 ;? ? ?有專項扣除才可以的;? ? ? ? ? ?但是寫這些也得有依據(jù)的? ?
如果我現(xiàn)在填寫了,后面又發(fā)現(xiàn)沒有,需要補(bǔ)稅費(fèi)的情況讓他自己年底匯算清繳,自己去補(bǔ),可不可以呀
現(xiàn)在還有什么辦法嗎,我登錄進(jìn)去以后他的累計減除費(fèi)用怎么是5000,別人的都是35000,這個是什么情況呢,
?你好 ; 你 這個可以的;? 員工APP個稅可以自己 報的;? ??
老師還有一個問題,員工如果6月份入職的,6月份本應(yīng)該0申報的,然后沒有申報,本月應(yīng)該怎么操作呀
?你好 ;? ? 補(bǔ)報 0申報; 這個逾期不報會罰款的;? 有2000不等的罰款的哦; 盡快去處理? ?補(bǔ)報的??
因為員工上月只來了2天,不確定他能否留下來上班,所以才不知道要不要申報,這個也要被罰款嗎?
?你好 ;? 那也得報的哦 ;這個人? 有所得都要報個稅的??
老師如果上月支付出去的的款項是備注的工資,但是沒有申報個稅或者是金額少申報了,現(xiàn)在如果我不申報了,會有什么后果呀,可以找發(fā)票來充嗎?
老師或者我現(xiàn)在去更正6月份的申報數(shù)據(jù)可不可以呢,有什么什么問題呢,不敢點(diǎn)
你好1;? 你發(fā)了才報個稅哈? ; 沒有發(fā) 就先不報 ;先做計提 ; 必須要更正; 這個主動改錯誤的不影響;除非欠稅了才會有滯納金 和扣分的??