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請問老師們有沒有遇到過這個問題,我當(dāng)時用個稅系統(tǒng)試算稅費(fèi)的時候明明是3480,我還截屏了,怎么現(xiàn)在申報就變成了3980,這個該怎么辦那

2022-08-11 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-11 11:42

你好 ;? 不應(yīng)該多繳納的; 你自己用公式計算下; 看下你? 系統(tǒng)是否出錯了? ?

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快賬用戶4379 追問 2022-08-11 11:47

因為是一個整數(shù),7萬,我當(dāng)時用系統(tǒng)測算的時候是3480,我收了別人的3480,現(xiàn)在申報就變成2980元了,現(xiàn)在不知道怎么回事

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:49

?你好;? ? ?你用這個 公式來算下看看? ? 工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計算公式 當(dāng)月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費(fèi)用 累計應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計應(yīng)納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000

?你好;? ? ?你用這個 公式來算下看看? ?
工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計算公式
當(dāng)月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額
應(yīng)納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費(fèi)用
累計應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù)
當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計應(yīng)納稅額-累計已繳納稅額
累計減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000
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快賬用戶4379 追問 2022-08-11 11:52

老師,現(xiàn)在因為有500元的稅費(fèi)差價,我能不能給他填寫一下附加扣除項,他是第一次以新員工的方式在我司上個稅系統(tǒng),

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:55

?你好 ;? ? ?有專項扣除才可以的;? ? ? ? ? ?但是寫這些也得有依據(jù)的? ?

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快賬用戶4379 追問 2022-08-11 11:56

如果我現(xiàn)在填寫了,后面又發(fā)現(xiàn)沒有,需要補(bǔ)稅費(fèi)的情況讓他自己年底匯算清繳,自己去補(bǔ),可不可以呀

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快賬用戶4379 追問 2022-08-11 11:58

現(xiàn)在還有什么辦法嗎,我登錄進(jìn)去以后他的累計減除費(fèi)用怎么是5000,別人的都是35000,這個是什么情況呢,

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齊紅老師 解答 2022-08-11 12:00

?你好 ; 你 這個可以的;? 員工APP個稅可以自己 報的;? ??

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快賬用戶4379 追問 2022-08-11 12:35

老師還有一個問題,員工如果6月份入職的,6月份本應(yīng)該0申報的,然后沒有申報,本月應(yīng)該怎么操作呀

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齊紅老師 解答 2022-08-11 12:45

?你好 ;? ? 補(bǔ)報 0申報; 這個逾期不報會罰款的;? 有2000不等的罰款的哦; 盡快去處理? ?補(bǔ)報的??

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快賬用戶4379 追問 2022-08-11 12:55

因為員工上月只來了2天,不確定他能否留下來上班,所以才不知道要不要申報,這個也要被罰款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 12:57

?你好 ;? 那也得報的哦 ;這個人? 有所得都要報個稅的??

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快賬用戶4379 追問 2022-08-11 13:15

老師如果上月支付出去的的款項是備注的工資,但是沒有申報個稅或者是金額少申報了,現(xiàn)在如果我不申報了,會有什么后果呀,可以找發(fā)票來充嗎?

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快賬用戶4379 追問 2022-08-11 13:22

老師或者我現(xiàn)在去更正6月份的申報數(shù)據(jù)可不可以呢,有什么什么問題呢,不敢點(diǎn)

老師或者我現(xiàn)在去更正6月份的申報數(shù)據(jù)可不可以呢,有什么什么問題呢,不敢點(diǎn)
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齊紅老師 解答 2022-08-11 13:54

你好1;? 你發(fā)了才報個稅哈? ; 沒有發(fā) 就先不報 ;先做計提 ; 必須要更正; 這個主動改錯誤的不影響;除非欠稅了才會有滯納金 和扣分的??

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你好 ;? 不應(yīng)該多繳納的; 你自己用公式計算下; 看下你? 系統(tǒng)是否出錯了? ?
2022-08-11
你好,你是申報破了嗎?現(xiàn)在即使沒有申報,你零申報的后期再申報的話,他也不需要交的。
2021-03-20
同學(xué)你好 那就可以開的時候開就可以
2023-05-30
您好,正在解答中請稍等。
2024-05-31
那你要把這個費(fèi)用調(diào)增,不能做成本費(fèi)用扣除
2022-04-21
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