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你好老師,請問一下,21年的時候個稅申報了一筆費用,該筆費用經(jīng)核實不屬于工資薪酬,現(xiàn)在這個人匯算清繳時發(fā)現(xiàn)了這個問題,該怎么處理啊,當(dāng)時公司申報個稅沒有扣稅

2022-04-21 20:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-21 20:05

那你要把這個費用調(diào)增,不能做成本費用扣除

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那你要把這個費用調(diào)增,不能做成本費用扣除
2022-04-21
你好;? 你賬上怎么做的計提和支付金額 ; 按照帳的數(shù)據(jù)? 來報匯算清繳哈;? 你只是個稅申報數(shù)據(jù) 不對嘛?
2023-05-05
你好,可以計入20年的費用的呢,現(xiàn)在可以計入以前年度損益調(diào)整
2021-05-17
你好,你分紅給股東,然后賬上做的銷售費用,是這個意思嗎?
2024-09-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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