是的,現(xiàn)在稅務(wù)局都要求退稅。
老師,進(jìn)出口免抵退稅的必須需要這月有留抵才能退稅是嗎?留抵的金額有要求嗎?
請問一下 老師,進(jìn)出口免抵退稅的必須需要這月有留抵才能退稅是嗎?留抵的金額有要求嗎?
現(xiàn)在賬上是不是不容許有留抵稅額呢?有留抵必須申請退稅嗎?
現(xiàn)在的留抵退稅,是當(dāng)月有留抵,下個月就必須要退出來嗎?
老師,我們2022年留抵退稅了,2023年11月份說是留抵退稅政策不符合,需要退回,我們就退回了?,F(xiàn)在,我報11月稅的時候,發(fā)現(xiàn)留抵退稅的錢需要繳納附加稅呢,是報表出錯了還是必須要繳附加稅?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不退可以嗎?下個月就能抵了
你好,按照稅務(wù)局的要求處理,各地要求不一樣。我們這兒都要退稅。
好的,這個增值稅預(yù)警是按年看數(shù)據(jù)還是按月看數(shù)據(jù)呢?比如我這個月抵扣完增值稅稅率是1,下個月抵扣完是4,這樣可以嗎
不同的問題,請您重新提問。