記入管理費用的福利費貸應(yīng)付職工薪酬。
老師,公司組織管理部門團(tuán)建旅游的費用計入什么科目呢?
老師,公司組織客戶旅游,旅游公司開的發(fā)票名稱:旅游服務(wù)-綜合服務(wù)費 應(yīng)計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費用嗎?
老師,請問公司組織員工團(tuán)建旅游,這類發(fā)票是開旅游服務(wù)費?還是分別開(住宿費,餐費,門票費)?怎樣比較好。公司團(tuán)建的費用,是否計入應(yīng)付職工薪酬科目中?員工需交個稅嗎?
郭老師,請問公司組織員工團(tuán)建旅游,這類發(fā)票是開旅游服務(wù)費?還是分別開(住宿費,餐費,門票費)?怎樣比較好。公司團(tuán)建的費用,是否計入應(yīng)付職工薪酬科目中?員工需交個稅嗎?
老師 公司組織職工旅游 付的旅游團(tuán)團(tuán)費 這張發(fā)票計管理費用-職工福利費嗎
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費,手續(xù)費也不是規(guī)定好的,老板又要求按實際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實際開了多少路,用了多少油,公司給于油補(bǔ)多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費應(yīng)該怎么分錄?
老師這個發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費用—加工費 -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報銷發(fā)票還沒有報銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費,分公司給總公司開票收取服務(wù)費。
老師這個需要并入工資薪金申報個稅嗎
需要并入工資繳納個稅。
老師,那這筆費用企業(yè)所得稅能稅前扣除嗎
按照福利費的標(biāo)準(zhǔn),稅前扣除。