你好,你看一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局的要求,有些是按照合同金額乘以比例,有些是需要按照工資薪金給他申報(bào)代扣代繳。
自然人獨(dú)資企業(yè)是交企業(yè)所得稅還是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得?
老師您好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是不用交企業(yè)所得稅,要交納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,是在自然人扣繳端申報(bào)嗎?
跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的個(gè)人所得稅是在企業(yè)端個(gè)人所得稅自己預(yù)交么?
個(gè)體戶注銷(xiāo)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么在現(xiàn)在申報(bào)一季度的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?在自然人扣繳端
老師,什么是專(zhuān)以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買(mǎi)房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷(xiāo)。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷(xiāo)的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷(xiāo)售額35萬(wàn)專(zhuān)票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
如果是合同金額乘以比例是怎么計(jì)算的,如果是工資薪金申報(bào)代扣代繳是怎么計(jì)算的?有沒(méi)有相應(yīng)的截屏
這個(gè)比例是規(guī)定的,你可以問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,有些地方是0.4%。
累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照個(gè)稅起征點(diǎn)5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。
這個(gè)實(shí)在個(gè)稅APP中企業(yè)自己申報(bào)么。有沒(méi)有相關(guān)申報(bào)的界面?
你好,沒(méi)有異地申報(bào)的,只有當(dāng)?shù)厣陥?bào)的。
有沒(méi)有當(dāng)?shù)厣陥?bào)的截屏發(fā)一下
https://www.acc5.com/course/course_13816.html 你好,這個(gè)網(wǎng)站里面就可以了