您好,你們公司是主營(yíng)什么的,免增稅
小規(guī)模納稅人開(kāi)專票,普票,無(wú)票收入季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)稅款時(shí)專票需要單獨(dú)列支繳稅,普票金額和無(wú)票收入填寫(xiě)在免稅銷售額處,是這樣嗎,謝謝老師,
老師。比如小規(guī)模納稅人在稅局代開(kāi)發(fā)票1萬(wàn)。是預(yù)繳了的。然后本季度有無(wú)票收入25萬(wàn)。是不是只要代開(kāi)專票和無(wú)票收入季度不超過(guò)45萬(wàn)。那25萬(wàn)可以免稅是嗎
您好,1.小規(guī)模納稅人本季度專票已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn),無(wú)票收入是否能適用小規(guī)模3%征收率減免普票增值稅的優(yōu)惠(注意是無(wú)票收入) 2.如果可以適用的話,那《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里免征增值稅項(xiàng)目銷售額是含稅的還是不含稅的,比如這個(gè)月無(wú)票收入含稅10000,還需要計(jì)算成不含稅的10000/1.03=9708.74嗎
老師問(wèn)一下喲,小規(guī)模納稅人開(kāi)的票自動(dòng)匯總到增值稅申報(bào)表的10欄免費(fèi)銷售額,那么無(wú)票的收入填在哪欄呢?開(kāi)票的收入加無(wú)票收入超過(guò)了45萬(wàn)
我公司是小規(guī)模納稅人,有無(wú)票收入,申報(bào)增值稅,后期對(duì)方又需要發(fā)票,一季度我公司已經(jīng)開(kāi)了二十多萬(wàn)的發(fā)票,再開(kāi)發(fā)票就超過(guò)了免稅額,這個(gè)沖減無(wú)票收入的金額,算不算進(jìn)三十萬(wàn)的免稅額
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
全屋定制柜子,大部分是零售客戶,原本是個(gè)體戶,由于今年國(guó)補(bǔ)注冊(cè)了公司
這個(gè)也不免稅,是按1%的稅率
如果你申報(bào)480W,馬上就要升為一般人了
有沒(méi)有什么辦法既能保留成本票,又能不交增值稅
這個(gè)增值稅肯定要交的,季度超過(guò)30W就得交了,除非你不申報(bào)無(wú)票收入