你好 不用 記在銷售費(fèi)用里的??
做進(jìn)口貨品的入賬。 收到了合同,進(jìn)口增值稅專用繳款書、進(jìn)口關(guān)稅繳款書。報(bào)關(guān)單 報(bào)關(guān)單上的成交方式是EXW, 單列了運(yùn)費(fèi)人民幣價(jià)格,保費(fèi)的費(fèi)率,雜費(fèi)的人民幣價(jià)格 做憑證時(shí),入了原材料,按進(jìn)口增值稅專用繳款書,上面的完稅價(jià)格,入的原材料 借:原材料 貸:銀行存款(扣進(jìn)口關(guān)稅) 貸:銀行存款(扣進(jìn)口增值稅) 貸:應(yīng)付賬款 有個(gè)疑問,按照合同價(jià)5W多歐*進(jìn)口增值稅的匯率7.2371,算出的往來只有369271.58,怎么入賬后,推出的往來有33W多 這是什么原因呢? 本來運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、保費(fèi),是不掛往來的。 這個(gè)入賬的33W的往來,正確嗎?
老師請(qǐng)問 出口業(yè)務(wù)中exw成交方式出口廠家到港口這部分的內(nèi)陸運(yùn)輸費(fèi)是客戶自己承擔(dān)支付的不包含在收款外匯里面,銷售方在申報(bào)出口時(shí)雜費(fèi)里面要填寫這部分的內(nèi)陸運(yùn)輸費(fèi)嗎?訂單總申報(bào)價(jià)值10000美金,客戶自行支付了1000美金的內(nèi)陸費(fèi),不包含在訂單總價(jià)內(nèi)那么這1000美金需要計(jì)入報(bào)關(guān)單的雜費(fèi)里嗎?
你好,請(qǐng)問下出口成交方式為EXW,報(bào)關(guān)單上的雜費(fèi),不收客戶這項(xiàng)費(fèi)用,這筆雜費(fèi)是否要開進(jìn)外銷發(fā)票
老師你好,請(qǐng)問,純外貿(mào)企業(yè),年底時(shí),沒有和貨代的對(duì)賬單,怎么核對(duì)海運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有多少?zèng)]開票?可以根據(jù)出口報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)核對(duì)嗎?但是實(shí)際發(fā)生的海運(yùn)費(fèi)港雜費(fèi)和報(bào)關(guān)單上不一樣哦。這個(gè)問題怎么解決?
外貿(mào)公司出口方式exw ,有個(gè)雜費(fèi),國外客戶已經(jīng)直接付給了貨代公司,那我開出口發(fā)票確認(rèn)收入是按報(bào)關(guān)單金額?雜費(fèi)?可是這個(gè)雜費(fèi)收不回來了
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
如果不開進(jìn)發(fā)票,那開票金額就和電子口岸中的統(tǒng)計(jì)金額有差額,這樣是可以的嗎?
你們實(shí)際銷售的時(shí)候。不是不包括這個(gè)雜費(fèi)嗎?所以就不包括這個(gè)。
這項(xiàng)費(fèi)用是不收客戶的,但是報(bào)關(guān)單上有這項(xiàng)費(fèi)用,而且電子口岸的統(tǒng)計(jì)金額是含了這筆費(fèi)用,不知道該如何處理
那就按這個(gè)金額開票,只是你們沒有收這個(gè)錢。
那這樣處理的話,營收和實(shí)際收款差額越來越大,該怎么處理
您這筆收款屬于不要的,就記入營業(yè)外支出。