你好,你把應(yīng)付賬款借方金額和貸方金額是同一個(gè)單位的,相互沖減一下,看看最后還有多少。
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒有這么多錢呢?是沒轉(zhuǎn)收入嗎?
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方,用錢的時(shí)候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
剛接手一家公司的賬,整理以后發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款借方趴賬200萬,貸方趴賬600萬,實(shí)際真是的應(yīng)付賬款只有130萬,有沒有合適的方法處理掉
法人和其他人的借款都只掛其他應(yīng)收款,沒有掛其他應(yīng)付款,做完賬試算平衡的時(shí)候貸方出現(xiàn)幾十萬的數(shù),但是不想要其他應(yīng)收款出現(xiàn)貸方,有什么比較好的方法調(diào)賬處理?
2022年乙方給公司開了22萬的人工費(fèi)普通發(fā)票,我看之前的會(huì)計(jì)直接庫(kù)存現(xiàn)金付的款,然后還有一次賬務(wù)是公司法人還的現(xiàn)金。 借:應(yīng)付賬款22萬 貸庫(kù)存現(xiàn)金22萬 借:庫(kù)存現(xiàn)金22萬 貸:其他應(yīng)付款22萬 去年的賬,我想把這兩個(gè)分錄紅沖掉,紅沖后,其他應(yīng)付款法人余額為借100萬,法人欠公司100萬,年底我該怎么平賬
請(qǐng)問一下我們從B公司采購(gòu)大華的安防設(shè)備,合同,發(fā)票,款都一致,但關(guān)鍵B公司是做裝飾裝修的,他營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒有安防設(shè)備銷售,這樣可以嗎?大概50萬
老師,個(gè)稅是怎么申報(bào)的,當(dāng)月申報(bào)的個(gè)稅,是按實(shí)際發(fā)放的上個(gè)月工資來申報(bào)嗎?
兩帳合一,是直接盤點(diǎn)所有科目直接調(diào)賬申報(bào)嗎,需要注意什么,流程是怎樣?
外邊兒一個(gè)公司找我們做視頻,因?yàn)槲覀冏霾涣?,我我們又找另一個(gè)公司去做這個(gè)視頻,做完了之后呢就把這個(gè)視頻交給了這個(gè)單位。這樣的話我們給對(duì)方開發(fā)票的話是開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?是按服務(wù)開還是按銷售商品開?就是說是我們找人家做視頻,我們給人家錢,人家給我們開票,然后我把我們拿到這個(gè)視頻之后再給我們的客戶,然后我們客戶再給我們錢,我們?cè)俳o客戶開發(fā)票。這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開?
一般納稅人公司,給對(duì)方開具的普通發(fā)票,這普通發(fā)票正常繳納百分之13的稅款嗎?一般納稅人公司可以開具百分之三或者百分之六的發(fā)票嗎?租賃和人工費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
發(fā)票上的審核人需要與記賬憑證上的審核人一致嗎?(行政單位)我們單位的會(huì)計(jì)是兼職的然后就一體化系統(tǒng)上制單、記賬是她,會(huì)計(jì)主管和審核是另一個(gè)人,發(fā)票上的審核是又是分管領(lǐng)導(dǎo),這樣可以嗎?
為什么工資表中個(gè)稅和個(gè)稅系統(tǒng)個(gè)稅不一致
直播賣貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對(duì)不對(duì)? 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對(duì)于我公司來這有什么意義?
然后再看看應(yīng)付賬款和別地往來科目之間有沒有同一個(gè)單位的在相互沖減一下。
沒有借方和貸方都有的,也沒有同一單位的其他科目
你好,那不太可能,因?yàn)槟愕膽?yīng)付賬款會(huì)差異這么大的話,說明你別的科目也是不準(zhǔn)確的,你這樣吧,你順便把其他的往來科目都核對(duì)一下,具體金額是多少,然后呢,他們的差異相互的抵減掉。
真沒有,估計(jì)是前期開票,沒走賬
你好,沒轉(zhuǎn)賬的,那應(yīng)該必須要求對(duì)方把錢給你走賬回來,要不然你這邊有問題,他那邊兒有問題,萬一后期查到你們倆的其中一家,你們兩個(gè)都得有風(fēng)險(xiǎn)。
小的幾萬,大的幾十萬,涉及廠家將近上百個(gè),而且有好幾年了,估計(jì)不太可行
你好,那你只能去沖減利潤(rùn)這一塊兒了?;蛘哒f你看看你還有其他的科目能夠充點(diǎn)嘛,去充點(diǎn)一下別的科目。
其他應(yīng)收款有200萬,可以拿這個(gè)沖點(diǎn)掉?
沖減利潤(rùn)是怎么操作,拿其他科目又怎么操作
你好,你沖減利潤(rùn)的話,就是沖減成本啊,或者是費(fèi)用啊,或者是你說的營(yíng)業(yè)外收入,但是呢,前提最好先沖點(diǎn)成本或者是費(fèi)用。你可以一年充一點(diǎn)兒,不要一次性充完。那個(gè)其他應(yīng)收款啊,你也可以對(duì)沖一下,不過不是特別正規(guī),因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)本身就不是在一個(gè)正規(guī)的前提下而發(fā)生的。
重新建賬的時(shí)候,能不能這些趴賬規(guī)到一個(gè)科目里面去,比如在應(yīng)付下面設(shè)置一個(gè)前期差錯(cuò)調(diào)整,下面單位就不用再細(xì)分
你好,可以的,可以這樣的。
老師,那我應(yīng)付的借方和貸方能相互直接沖掉嗎,應(yīng)該怎么處理合適
你好,我這樣跟你說,因?yàn)槟氵@個(gè)業(yè)務(wù)他本身就不是正規(guī)的,所以說你的應(yīng)付的借方和貸方是可以相互沖減的。
老師,我如果能對(duì)沖的,都沖掉,資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)和負(fù)債會(huì)大額減少,稅務(wù)部門會(huì)不會(huì)有預(yù)警,有查賬的風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,你不要一次性全部沖掉,一點(diǎn)一點(diǎn)的處理就可以,你處理得太明顯了,稅務(wù)局肯定能發(fā)現(xiàn)的。
那我就在應(yīng)收和應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面都設(shè)置一個(gè)呆賬處理的科目,他之前的賬都規(guī)到這個(gè)科目里,應(yīng)為資產(chǎn)負(fù)債表每季度調(diào)整一次,那我也是每季度調(diào)整一次,你看這樣是否可行
你好,可以的,這樣是可以的。
老師,還有一個(gè)問題,在重新建賬前,是否需要做分錄,把各個(gè)科目歸集到呆賬處理科目,還是在重新建賬后,把金額直接填到呆賬處理科目
你好,你怎么都行,因?yàn)橐驗(yàn)闆]有什么太大的意義。反正最終的目的都是相互沖減掉,我建議你就別亂動(dòng)了,直接就放在它原來的科目里面就。