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剛接手一家公司的賬,整理以后發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款借方趴賬200萬,貸方趴賬600萬,實(shí)際真是的應(yīng)付賬款只有130萬,有沒有合適的方法處理掉

2022-08-10 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 14:54

你好,你把應(yīng)付賬款借方金額和貸方金額是同一個(gè)單位的,相互沖減一下,看看最后還有多少。

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齊紅老師 解答 2022-08-10 14:54

然后再看看應(yīng)付賬款和別地往來科目之間有沒有同一個(gè)單位的在相互沖減一下。

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快賬用戶1799 追問 2022-08-10 14:55

沒有借方和貸方都有的,也沒有同一單位的其他科目

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齊紅老師 解答 2022-08-10 14:58

你好,那不太可能,因?yàn)槟愕膽?yīng)付賬款會(huì)差異這么大的話,說明你別的科目也是不準(zhǔn)確的,你這樣吧,你順便把其他的往來科目都核對(duì)一下,具體金額是多少,然后呢,他們的差異相互的抵減掉。

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快賬用戶1799 追問 2022-08-10 15:09

真沒有,估計(jì)是前期開票,沒走賬

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齊紅老師 解答 2022-08-10 15:10

你好,沒轉(zhuǎn)賬的,那應(yīng)該必須要求對(duì)方把錢給你走賬回來,要不然你這邊有問題,他那邊兒有問題,萬一后期查到你們倆的其中一家,你們兩個(gè)都得有風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶1799 追問 2022-08-10 15:12

小的幾萬,大的幾十萬,涉及廠家將近上百個(gè),而且有好幾年了,估計(jì)不太可行

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齊紅老師 解答 2022-08-10 15:15

你好,那你只能去沖減利潤(rùn)這一塊兒了?;蛘哒f你看看你還有其他的科目能夠充點(diǎn)嘛,去充點(diǎn)一下別的科目。

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快賬用戶1799 追問 2022-08-10 15:17

其他應(yīng)收款有200萬,可以拿這個(gè)沖點(diǎn)掉?

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快賬用戶1799 追問 2022-08-10 15:19

沖減利潤(rùn)是怎么操作,拿其他科目又怎么操作

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齊紅老師 解答 2022-08-10 15:20

你好,你沖減利潤(rùn)的話,就是沖減成本啊,或者是費(fèi)用啊,或者是你說的營(yíng)業(yè)外收入,但是呢,前提最好先沖點(diǎn)成本或者是費(fèi)用。你可以一年充一點(diǎn)兒,不要一次性充完。那個(gè)其他應(yīng)收款啊,你也可以對(duì)沖一下,不過不是特別正規(guī),因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)本身就不是在一個(gè)正規(guī)的前提下而發(fā)生的。

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快賬用戶1799 追問 2022-08-10 15:25

重新建賬的時(shí)候,能不能這些趴賬規(guī)到一個(gè)科目里面去,比如在應(yīng)付下面設(shè)置一個(gè)前期差錯(cuò)調(diào)整,下面單位就不用再細(xì)分

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齊紅老師 解答 2022-08-10 15:29

你好,可以的,可以這樣的。

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快賬用戶1799 追問 2022-08-10 16:01

老師,那我應(yīng)付的借方和貸方能相互直接沖掉嗎,應(yīng)該怎么處理合適

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:10

你好,我這樣跟你說,因?yàn)槟氵@個(gè)業(yè)務(wù)他本身就不是正規(guī)的,所以說你的應(yīng)付的借方和貸方是可以相互沖減的。

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快賬用戶1799 追問 2022-08-10 16:20

老師,我如果能對(duì)沖的,都沖掉,資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)和負(fù)債會(huì)大額減少,稅務(wù)部門會(huì)不會(huì)有預(yù)警,有查賬的風(fēng)險(xiǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:23

你好,你不要一次性全部沖掉,一點(diǎn)一點(diǎn)的處理就可以,你處理得太明顯了,稅務(wù)局肯定能發(fā)現(xiàn)的。

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快賬用戶1799 追問 2022-08-10 16:26

那我就在應(yīng)收和應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面都設(shè)置一個(gè)呆賬處理的科目,他之前的賬都規(guī)到這個(gè)科目里,應(yīng)為資產(chǎn)負(fù)債表每季度調(diào)整一次,那我也是每季度調(diào)整一次,你看這樣是否可行

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:27

你好,可以的,這樣是可以的。

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快賬用戶1799 追問 2022-08-10 16:32

老師,還有一個(gè)問題,在重新建賬前,是否需要做分錄,把各個(gè)科目歸集到呆賬處理科目,還是在重新建賬后,把金額直接填到呆賬處理科目

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齊紅老師 解答 2022-08-10 16:33

你好,你怎么都行,因?yàn)橐驗(yàn)闆]有什么太大的意義。反正最終的目的都是相互沖減掉,我建議你就別亂動(dòng)了,直接就放在它原來的科目里面就。

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你好,你把應(yīng)付賬款借方金額和貸方金額是同一個(gè)單位的,相互沖減一下,看看最后還有多少。
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你好,建議按實(shí)際余額重新建賬
2020-08-17
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2021-09-19
你好,你要先查一下這個(gè)科目下所有的憑證,看看是怎么產(chǎn)生的。
2021-09-22
您好。 首先您可以聯(lián)系一下供應(yīng)商,讓他們出一個(gè)已經(jīng)收到款項(xiàng)的確認(rèn)函,以這個(gè)來做賬把應(yīng)付賬款沖銷掉; 如果確實(shí)無法聯(lián)系的,按照企業(yè)所得稅規(guī)定,這類無法償付的應(yīng)付款項(xiàng)屬于其他收入,繳納企業(yè)所得稅,但是這樣處理您肯定虧了,如果您今年虧損的話,可以這樣處理一下。
2020-10-27
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