你好;? ?會(huì)的; 你可以申請(qǐng)退稅的;電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理? 申請(qǐng)退稅的??
您好,按季度預(yù)繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)交多了,稅務(wù)局會(huì)退回來嗎?
老師,請(qǐng)問第三季度企業(yè)盈利并交了所得稅,第四季度又發(fā)生虧損,那么第三季度交的所得稅會(huì)在第四季度季報(bào)的時(shí)候退還回來嗎,還是等所得稅匯算清繳完了還是虧損的時(shí)候才退回來
請(qǐng)問一下老師,我們公司去年做匯算清繳時(shí)繳納多1萬元的企業(yè)所得,一個(gè)季度都做預(yù)交所得稅,年底做匯算清繳,多繳了1萬的所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局退多交所得稅1萬塊錢到賬了怎么做分錄?
老師您好,之前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳多交100多的稅,匯算清繳后申請(qǐng)退稅稅務(wù)局會(huì)來查賬嗎?
請(qǐng)問,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候有預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候,退回多繳的,收到退回的多繳的金融,應(yīng)該怎么做賬?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
您好,能夠不申請(qǐng)退稅,用來抵下一年的所得稅嗎?
?你好; 可以的; 可以抵減或者退稅; 都可以的??