學員你好,這部分會計上可以作為其他業(yè)務收入,稅務上作為服務收入
ABC?科技公司主營某種教學智能設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,與某學校達成協(xié)議:向每一個學生銷售學習用移動終端設備(PAD)并收取一定價款,向學校免費提供對應的高科技黑板,PAD?和黑板組合使用。這種情況下,ABC?科技公司對該筆業(yè)務如何確認收入和成本?(比如:會計上如何看待這類業(yè)務?如何處理一邊免費與一邊收費的關系?免費的產(chǎn)品在賬務上如何處理?如何計量?)
ABC?科技公司主營某種教學智能設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,與某學校達成協(xié)議:向每一個學生銷售學習用移動終端設備(PAD)并收取一定價款,向學校免費提供對應的高科技黑板,PAD?和黑板組合使用。這種情況下,ABC?科技公司對該筆業(yè)務如何確認收入和成本?(比如:會計上如何看待這類業(yè)務?如何處理一邊免費與一邊收費的關系?免費的產(chǎn)品在賬務上如何處理?如何計量?)
(一)某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務:1、購進一批食用植物油,取得專用發(fā)票上的價稅合計金額為54500元2、從農(nóng)民手中購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,稅務機關批準使用的收購憑證上注明的收購金額為85000元3、購置生產(chǎn)用機器設備5臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額64000元4、向某商場銷售產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為120000元5、向某個體商店銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入87200元6、直接向消費者零售商品,取得零售收入65400元問:該企業(yè)當月的增值稅銷項稅額、進項稅額以及應納增值稅額
A商場是增值稅一般納稅人商品銷售利潤率為30%級,每銷售100元商品及成本為70元,商場購貨均取得增值稅專用發(fā)票,為迎接五一節(jié),商場決定采用商品8折銷售的促銷方式銷售商品計算是城市維護建設稅和教育費附加,暫不考慮該種促銷方式下商品以8折銷售及價值1000元的商品還是是在為800元以上一比還是進價57萬元取得增值稅專用發(fā)票,款項已付不應收入庫,該批商品已8折銷售,并開具增值稅專用發(fā)票,款項已收到,同時結轉主營業(yè)務成本,根據(jù)上述資料編制賬務處理分錄。
某企業(yè)發(fā)生有關經(jīng)濟業(yè)務如下:書立銷售合同支付印花稅1000元,支付銷售商品保險費10600元,收取貨款發(fā)生的現(xiàn)金折扣20000元,支付商品展覽費4萬元,不考慮其他因素,則該企業(yè)相關會計處理正確的是()A借“稅金及附加”科目1000元b借記“管理費用”科目10600元C借記“財務費用”科目20000元d借記“銷售費用”科目50600元
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
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