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老師,商業(yè)企業(yè)向供應商收取的與商品銷售量及銷售額無關的進場費、上架費、展示費等,在會計上及稅務上如何處理呢?

2022-08-09 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-09 13:58

學員你好,這部分會計上可以作為其他業(yè)務收入,稅務上作為服務收入

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學員你好,這部分會計上可以作為其他業(yè)務收入,稅務上作為服務收入
2022-08-09
好,超市的借:應收賬款銀行存款等,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金應交增值稅。供應商,交的進場費 借:銷售費用,貸:銀行存款等科目,
2022-08-11
您好 一般納稅人提供的服務 開具6%稅率發(fā)票可以的
2021-05-06
同學你好 銷項稅額=120000*13%加(87200加65400)/(1加13%)*13% 進項稅額=45400/(1加9%)*9%加85000*10%加64000 應納稅額=銷項減進項
2021-12-23
你好, 借,銀行存款800 貸,主營業(yè)務收入800/1.13 貸,應交稅費一應交增值稅(銷)92.04 借,主營業(yè)務成本700/1.13 貸,庫存商品619.45
2021-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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