按照新收入準則,你這里收入的價款里面,實際提供了兩項履約義務,銷售和提供的服務。 這里就作為2項履約義務確認收入,按各自公允價值作為分攤比例處理。
某居民企業(yè)為飲料制造企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年銷售產(chǎn)品收入1000萬元,利潤總額為500萬元,已經(jīng)按照規(guī)定預繳了企業(yè)所得稅70萬元,2020年2月會計師事務所受托對該企業(yè)2019年度納稅情況進行審核,獲得如下資料:(1)投資收益中含國債利息收入20萬元。(2)企業(yè)2019年10月購進一臺符合《節(jié)能節(jié)水專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設備,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款50萬元、增值稅6.5萬元,當月投入使用。12月接受其他單位捐贈的汽車一輛,取得普通發(fā)票上注明金額45萬元,企業(yè)未進行任何賬務處理。(3)營業(yè)外支出中包括通過民政部門向災區(qū)捐贈50萬元、向目標脫貧地區(qū)捐贈30萬元,直接向某農(nóng)村小學捐贈20萬元,向本企業(yè)困難職工直接捐贈5萬元,自然災害凈損失30萬元,稅收滯納金7萬元。(4)企業(yè)銷售費用中含廣告費185萬元、給客戶的回扣費用5萬元(無法提供合理票據(jù));企業(yè)管理費用中包含業(yè)務招待費65.5萬元、研發(fā)費用50萬元。(5)2019年向境內(nèi)某居民企業(yè)(非關聯(lián)方)支付借款利息支出48萬元,該筆利息的借款發(fā)生在2019年1月1日,借款金額530萬元,約定借款期1
ABC?科技公司主營某種教學智能設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,與某學校達成協(xié)議:向每一個學生銷售學習用移動終端設備(PAD)并收取一定價款,向學校免費提供對應的高科技黑板,PAD?和黑板組合使用。這種情況下,ABC?科技公司對該筆業(yè)務如何確認收入和成本?(比如:會計上如何看待這類業(yè)務?如何處理一邊免費與一邊收費的關系?免費的產(chǎn)品在賬務上如何處理?如何計量?)
ABC?科技公司主營某種教學智能設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,與某學校達成協(xié)議:向每一個學生銷售學習用移動終端設備(PAD)并收取一定價款,向學校免費提供對應的高科技黑板,PAD?和黑板組合使用。這種情況下,ABC?科技公司對該筆業(yè)務如何確認收入和成本?(比如:會計上如何看待這類業(yè)務?如何處理一邊免費與一邊收費的關系?免費的產(chǎn)品在賬務上如何處理?如何計量?)
科技公司主營研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,智能教學板學校達成協(xié)議:向學生銷售學習設備收取一定價款,向學校免費提供對應的高科技黑板,設備 和黑板組合使用。這種情況下,科技公司如何確認收入和成本?(如何處理一邊免費與一邊收費的關系?免費的產(chǎn)品在賬務上如何處理?如何計量?)
公司損益表顯示2021年有關經(jīng)營情況如下:①1~12月取得商品銷售。收入8,500萬元,企業(yè)內(nèi)部設立的非獨立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元,歌廳收入400萬元。②12月份外購原材料,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價款500萬元,增值稅80萬元,接受某公司捐贈貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元,增值稅8萬元,企業(yè)已按會計準則規(guī)定計入營業(yè)外收入。③12月份轉讓股票收益70萬元,轉讓國庫券收入30萬元。④全年應扣除的銷售經(jīng)營成本7,300萬元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關的業(yè)務招待費70萬元,發(fā)生廣告費100萬元,經(jīng)批準向本企業(yè)職工借款300萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借用期限半年支付了利息費用24萬元,同期金融機構貸款利率為5%。⑤在營業(yè)外支出賬戶中發(fā)生的,通過民政局向災區(qū)捐贈50萬元,直接向某學校捐贈20萬元資助相關聯(lián)的科研機構開發(fā)經(jīng)費40萬元,自然災害損失30萬元,取得保險公司賠款5萬元。公司會計小余在2022年初進行,2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料,不知道該如何匯算,特別是相關成本費用的稅前扣除,哪些能全扣除,哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相應的扣除標準是多少?
從租和從價的房產(chǎn)稅分別是多久申報一次?
個稅申報時間和電子稅務局申報到期日是一致的嗎
現(xiàn)在,如果公司營業(yè)執(zhí)照上注冊資本是20萬的話,是必須多長時間讓股東轉進來這個錢嗎?還是怎么弄?
增值稅申報延期22號,購銷合同印花稅也是延期的嗎
請問給員工交了社保,必須從公帳給員工發(fā)工資嗎?
24年6月出售了一個二手車,6月前計提了折舊,后面就沒有,這個匯算清繳表格怎么填寫,飛機火車以外的運輸工具資產(chǎn)原值還要填這個二手車嗎?
老師下午好,請問 土地復墾項目,人材機比例是多少呢
老師,印花稅的計稅金額是不含稅的進項金額加不含稅的銷項金額之和嗎,比如我這個月進項不含稅金額是1000,不含稅的銷項金額是2000,那是按照3000乘以印花稅的稅率嗎
老師,園林修剪稅率按9還是6
匯算清繳時,固定資產(chǎn)原值是用期末數(shù),還是期初數(shù)?
老師,早,那這類業(yè)務,是屬于哪一類的業(yè)務?屬于買一贈一?
你這個不屬于買一贈一,這個是屬于新收入準則,里面一個合同里面提供了兩個履約義務的處理。