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老師,麻煩問一下我以前結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項,有2000多轉(zhuǎn)到未交增值稅了,這個要怎么交稅呀,未交增值稅科目才沒有余額

2022-08-09 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-09 10:54

您好 請問單位需要繳納增值稅嗎

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快賬用戶8718 追問 2022-08-09 10:57

就是以前的進項喝銷項調(diào)整以后出來的,但是申報怎么申報這部分的稅

就是以前的進項喝銷項調(diào)整以后出來的,但是申報怎么申報這部分的稅
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齊紅老師 解答 2022-08-09 11:12

以前的進項喝銷項調(diào)整以后出來?請問什么原因需要調(diào)整

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快賬用戶8718 追問 2022-08-09 11:13

算了 不問了

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齊紅老師 解答 2022-08-09 11:13

因為您是進項稅額轉(zhuǎn)出 要填附表二對應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄次 要分情況的

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?借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-08-09
學(xué)員你好,這部分原因是什么,是原來申報漏申報了,還是多計提銷項,還是進項稅額未轉(zhuǎn)出,需要查清原因才能做賬務(wù)調(diào)整
2022-08-09
您好 請問單位需要繳納增值稅嗎
2022-08-09
借:未交增值稅 貸:銀行存款
2022-08-09
你好; 現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)即可。? 你銷項稅和進項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ?? ? 現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去了嗎?? ?
2021-11-04
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