同學 開票日期可以比付款日期早嗎?? 這個可以的,先入賬,后付款 這個是合理真實的當月發(fā)生的業(yè)務(wù)是可以的。
汪老師,昨天那個問題忘記回復你了。我想再咨詢一下。對方是這個月開的發(fā)票。開票日期是9月10日。開的合計數(shù)是2020年1月到7月發(fā)票的合計數(shù)。那我直接把這張發(fā)票放在7月份開的的那張電信發(fā)票后面嗎?
老師,想問一下,我們是一家小規(guī)模公司,現(xiàn)在9月份,我在做8月的賬,然后有一張機動車發(fā)票81000,開票日期是2020.6.11我現(xiàn)在入賬這個資產(chǎn)卡片時間購入日期我就應該填發(fā)票上的日期嗎?那入賬日期是不是填8月31號
老師,對于支票這塊的知識,我還有兩個疑問,一是,為什么出票人可以在支票上記載自己為收款人?自己簽發(fā)支票,自己收錢?二是,為什么支票不得另行記載付款日期?老師,開一張支票,支票上,寫的那個日期,不是付款日期,那是什么日期?
老師,我這有一張票開票日期是7月4日,但是我的付款日期是7月11日,那么這張票可以附在下面嗎,就是說開票日期可以比付款日期早嗎?是廣告發(fā)布費的票。是真實業(yè)務(wù),因為票額都是5000很難對應,就是問問能不能用開票日期早的票對應在付款日期晚的下面
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,我的意思是圖片上這樣的,確實有真實業(yè)務(wù)發(fā)生,但是都是金額5000沒法一一對應,我就像表格上這種對應的,開票時間和付款時間沒問題吧?
同學, OK的 ,這個發(fā)票上的開票方和你支付出去的信息沒有問題吧?
購買方和銷售方付款和開票是一致的
分錄這樣做對嗎老師
同學, 對的,這個如果是專票,借方還要有進項稅額。
我這是小規(guī)模公司,都開的普票
同學, 好的 那這個分錄沒有問題。
謝謝老師,非常感謝
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