同學(xué)你好 目前的情況是預(yù)付有余額 預(yù)付有余額你沖銷預(yù)付的余額就行
老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
公司先付了房租,借:預(yù)付賬款 20000貸:銀行存款200000 后收到專用發(fā)票,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1651.37貸:預(yù)付賬款1651.37 這樣做對(duì)嗎?
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請(qǐng)了沖紅4697。這張票銷售方開過(guò)來(lái)以后 我怎么入賬,因?yàn)楝F(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和庫(kù)存商品。都會(huì)導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
請(qǐng)問老師,合同總額是81000:首付款40500后(未收到票)做了借預(yù)付貸銀行,收到全額發(fā)票后(81000元)做了借庫(kù)存借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付(合同總額),現(xiàn)在付了尾款40500,應(yīng)該怎么做賬?
之前預(yù)付貨款,現(xiàn)在付尾款并收到發(fā)票,如何做分錄,借:原材料,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,貸,預(yù)付賬款,做的對(duì)嗎?正確的是哪種?
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開完,申為一般納稅人后還能開3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹木的人工費(fèi),貨物名稱怎么開
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
具體是借預(yù)付(尾款金額)貸銀行存款嗎?
借預(yù)付(尾款金額)貸銀行存款 是的