您好,操作如下: 1、上一屬期未按照6萬(wàn)扣除:若符合一次性扣除6萬(wàn)政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開(kāi)對(duì)應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬(wàn)減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬(wàn)扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)稅申報(bào)上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用要怎么操作才能正常,謝謝老師!
老師您好,個(gè)稅申報(bào)時(shí),提示上屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么操作
老師好!報(bào)個(gè)稅時(shí)提示上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么處理?謝謝!
申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候出現(xiàn)某個(gè)人上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,如果要按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用怎么操作
您好,請(qǐng)問(wèn)一下,上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么辦啊
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
好的,謝謝老師,我來(lái)按照您的提示操作!
可以了,謝謝老師!
老師申報(bào)失敗是什么原因?
沒(méi)看到有更正申報(bào)界面?
同學(xué)你好 什么原因申報(bào)失敗
提示上期也申報(bào),老師找不到更正申報(bào)的界面
那就是你上期未申報(bào) 先要把上期申報(bào)了 你把上面的所屬期改成上月
提示:上期已經(jīng)申報(bào)不能重復(fù)申報(bào) 找不到更正申報(bào)界面
老師你看,顯示六月已申報(bào),不能重復(fù)申報(bào),到哪里找到更正申報(bào)界面
同學(xué)你好 這里是更正申報(bào)的地方
你好老師我的怎么沒(méi)有
你本月都沒(méi)申報(bào) 怎么會(huì)有更正申報(bào) 只有申報(bào)成功了才有更正申報(bào)
我現(xiàn)在是要更正六月份的申報(bào)表
現(xiàn)在報(bào)七月份就提示說(shuō)上一屬期末按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
六月份已經(jīng)申報(bào)成功了就是沒(méi)有累計(jì)數(shù),當(dāng)時(shí)申報(bào)沒(méi)注意看,因?yàn)閾Q了一臺(tái)電腦操作的
現(xiàn)在七月份申報(bào)不了,發(fā)送申報(bào)都是灰色的點(diǎn)不動(dòng)
你第二步就顯示沒(méi)有成功計(jì)算啊 計(jì)算的時(shí)候點(diǎn)擊更新 先點(diǎn)綜合所得申報(bào)-再填收入及減除-稅款計(jì)算-重新計(jì)算-申報(bào)表報(bào)送,今天8月9號(hào)申報(bào)的是7月所屬期6月份工資 ,你今天應(yīng)該申報(bào)上面數(shù)字是7月的,如果你6月所屬期申報(bào)有問(wèn)題,你切換到6月去更正申報(bào)
六月份申報(bào)的更正不了,提示申報(bào)失敗
是不是要去大廳更正才可以
如果你在自然人系統(tǒng)里面始終無(wú)法更正的話,那你就去大廳更正。
只能去大廳,搞了半天不行,謝謝老師耐心回復(fù)!感謝!
不客氣同學(xué),祝您工作順利。