你好這個不妨礙退稅的,只要名稱一致
老師:如果客戶要求送貨單上的名稱/規(guī)格型號一定要按他家的訂單來開具,但我司在進(jìn)項發(fā)票的名稱/規(guī)格型號可能就有出入,這樣的話,如果稅局查賬時會有影響不?或者要怎樣做才行?
老師你好,我這是商貿(mào)企業(yè),電腦批發(fā)的,供應(yīng)商開票開給我們10臺電腦,型號也寫了,但是我們進(jìn)貨明明是10套,有顯示器的,這樣相當(dāng)于顯示器沒顯示,這個發(fā)票上一定要提現(xiàn)嗎還是合同上體現(xiàn)出來就好了,我們進(jìn)貨了主機(jī)和顯示器是分開賣的,那如果出貨了,我肯定會開顯示器的發(fā)票
老師,供應(yīng)商和我們簽的合同上面沒有型號,但是開的發(fā)票寫的有用型號,我給客戶開的發(fā)票也有型號。那我現(xiàn)在是不是要求供應(yīng)商給補(bǔ)個帶有型號的出庫單,這樣可以么
老師,我報關(guān)單上品名:真空變送器,型號沒顯示 但是供應(yīng)商給我的發(fā)票上,要把型號打上,這樣開票會影響我退稅嗎?
4201000090 老師這個海關(guān)編碼的報關(guān)要素,沒有看到要報型號,然后我申報的時候,只申報了用途和材質(zhì),沒有把產(chǎn)品型號寫上去,我想問的是,我讓供應(yīng)商開票的時候,開型號CWD001 可以的嗎
老師,物業(yè)開給我們公司5月份的物管費(fèi),但這筆費(fèi)用已在業(yè)主的帳戶扣了。物業(yè)開具發(fā)票過來,然后打款給業(yè)主個人怎樣沖帳?兩個科目能相抵嗎?
單單法人手機(jī)號線上不可以修改,有其他方法嘛?法人去窗口還是財務(wù)去
第三問的答案我看得不太懂?答案后面要算出ANCF后還要單獨(dú)加上3000?
老師,為什么銀行對公賬戶明細(xì)有些“賬戶余額”不等于“上頁余額”呢?比如第一頁的賬戶余額不等于第二頁的“上頁余額”
老師中級會計什么時候報名考試
這些數(shù)據(jù)是自動生成的嗎?
第二欄和第三欄分別是怎么取數(shù)的?
老師會計學(xué)堂的課我自己下載了,我在那里去找
老師,幫我算一下關(guān)于投資比例,車間總價值假如100萬,有2個股東甲和乙,其中乙股東不投資,但是給公司介紹業(yè)務(wù),本身乙股東也有自己的穩(wěn)定業(yè)務(wù)給到公司。請問乙股東占股比例怎么算的合適?
老師,我們 24年12月 增值稅申報表免抵退稅金額959606.23元, 24年12月賬上外銷收入959606.23元,賬上與增值稅申報表數(shù)據(jù)一致, 24年12月出口退稅當(dāng)期因上筆退稅有問題沒有審核通過,所以12月沒有做出口退稅申報, 直到25年2月才申報此筆出口退稅 但有一筆24年8月的退貨,在2月申報出口退稅時做了沖減,導(dǎo)致與原24年12月增值稅申報表中免抵退稅金額959606.23不一致,2月申報出口退稅時匯總表數(shù)據(jù)是959606.23-退貨24741.95=934864.28元,現(xiàn)在6月收到退貨了,與客戶協(xié)商給換另外的產(chǎn)品,不退款,本月紅沖重新發(fā)貨后賬上出口銷售額被沖少了,出口退稅不會有紅沖的那一筆了,出口退稅匯總表總額數(shù)據(jù)和賬上對不上了,這個業(yè)務(wù)從前往后要怎么處理呢?