你好,可以部分紅沖的可以

老師 一般納稅人 對(duì)方給我銷售10件商品給我們開(kāi)了票 有一件需要退貨退款 能開(kāi)部分紅沖嗎
老師,我這邊一般納稅人,銷售方2月份給開(kāi)了個(gè)40000信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票,稅額已經(jīng)抵扣完了,這個(gè)月因?yàn)橐恍┦虑?,要退款給我們買(mǎi)方退32000,要求開(kāi)紅字信息表,給開(kāi)了-32000,對(duì)方說(shuō)什么要全額沖不能部分紅沖,這個(gè)部分紅沖是可以的吧
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司為一般納稅人,銷售給對(duì)方10萬(wàn)貨物,當(dāng)時(shí)對(duì)方是一般納稅人已抵扣,現(xiàn)在對(duì)方變成小規(guī)模納稅人了,退貨了,我無(wú)法給對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票了,那我的應(yīng)收賬款余額10萬(wàn),那對(duì)方給我開(kāi)個(gè)10萬(wàn)普通發(fā)票,相當(dāng)于我把當(dāng)初銷售的貨物又買(mǎi)回來(lái)了,那不走款可以嗎? 我做賬 借方:有庫(kù)存商品 10萬(wàn) ,貸方應(yīng)收賬款 10萬(wàn)
就是我們部分退貨,能讓供應(yīng)商給我們把全部進(jìn)項(xiàng)票沖紅,重新給我們開(kāi)一張進(jìn)項(xiàng)票嗎?就是比如,銷貨方賣(mài)給我們100件商品,我們退貨20件,剩余80件我們正常銷售,正常應(yīng)該是申請(qǐng)部分沖紅對(duì)吧,那可不可以把100件商品的進(jìn)項(xiàng)票全部沖紅,后面再給我們開(kāi)一個(gè)80件的商品的發(fā)票呢?
老師,購(gòu)進(jìn)物品供應(yīng)商開(kāi)了普票,我們10月份退了部分貨品對(duì)方在稅務(wù)系統(tǒng)做了紅沖退貨,請(qǐng)問(wèn)我們方需要做什么
老師好,請(qǐng)問(wèn)法人企業(yè)實(shí)際抵扣的投資額是按什么算的?
裝訂憑證需要把銀行對(duì)賬單裝訂在一起嗎
老師您好,我想問(wèn)一下,那個(gè)銀行明細(xì)里面的是往來(lái)款,這個(gè)應(yīng)該記錄什么科目?付給對(duì)方的。
老師,請(qǐng)問(wèn)退休人員,退休工資加現(xiàn)在發(fā)的工資超了5000元交稅嗎?
我們是人力資源行業(yè),勞務(wù)派遣項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,現(xiàn)在還需要備案嗎?
老師您好,公司賬上有去年的存貨庫(kù)存,后來(lái)直接沒(méi)用庫(kù)存商品科目直接入成本了,那個(gè)庫(kù)存可以分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)到每個(gè)月的成本中嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人6%稅率,小規(guī)模開(kāi)1%普票給一般納稅人,補(bǔ)多少稅差?
老師,自產(chǎn)自銷的園林公司銷售苗木,增值稅免稅,企業(yè)所得稅這塊也免稅嗎
老師,我們公司老板的社保全部由公司承擔(dān),但是她個(gè)人部分還是從工資里扣除,這個(gè)怎么記賬呢?
生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品,買(mǎi)材料要怎么做分錄


第一次部分紅沖 少給對(duì)方紅沖一分錢(qián) 現(xiàn)在怎么處理呢
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票處理。開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票處理就行了。開(kāi)票方紅沖收入。
繼續(xù)給對(duì)方開(kāi)紅字信息表嗎 金額1分 就對(duì)了吧 有的會(huì)計(jì)就說(shuō)的發(fā)票不能部分紅沖
按照退貨的部分,開(kāi)紅字發(fā)票可以 可以部分紅沖。