借銷(xiāo)售費(fèi)用、招待費(fèi)或者是管理費(fèi)用、招待費(fèi)貸銀行。
老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,老板的朋友承建了丙建筑公司的一項(xiàng)業(yè)務(wù),掛靠我們勞務(wù)公司,我們公司和個(gè)人簽訂了內(nèi)部承包協(xié)議,我們只收取管理費(fèi),然后現(xiàn)在需要付一筆合格供應(yīng)商的費(fèi)用給丙建筑公司,老板的朋友以個(gè)人名義先把這筆費(fèi)用打入我們勞務(wù)公司,我們公司再付出去,我要怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下汽車(chē)租賃公司的法人把自己車(chē)租出去了,以公司名義給對(duì)方開(kāi)了租賃費(fèi)發(fā)票。這種情況下收入和成本都該怎么做賬?
老師請(qǐng)問(wèn):老板的朋友有喜事,公司員工都去了,以公司名義送禮金2000,這種支出怎么入賬呢?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下公司沒(méi)有以公司名義貸款過(guò),之前6年都是老板以個(gè)人名義貸款,然后私賬打入公賬借給公司,但是現(xiàn)在想公司把之前的利息支付給個(gè)人,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢?
請(qǐng)問(wèn)老師、我們公司從銀行貸款300萬(wàn)、已預(yù)付貨款的形式支付給了老板的一個(gè)朋友、現(xiàn)在老板的朋友把錢(qián)從銀行以現(xiàn)金的方式取出、直接給了老板、剛好公司欠老板的錢(qián)、老板就沒(méi)把錢(qián)存回公司、請(qǐng)問(wèn)要怎么做才能這筆賬做了嘞?喊老板寫(xiě)個(gè)收據(jù)嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來(lái)的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來(lái)的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類(lèi),請(qǐng)問(wèn)怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開(kāi)的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒(méi)價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來(lái)嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
這個(gè)是現(xiàn)金支出,可以允許稅前扣除么?金額是2500
不允許抵扣的,沒(méi)法抵扣。
我沒(méi)有問(wèn)抵扣,我的意思是匯算清繳時(shí)要不要從管理費(fèi)用中剔出來(lái)該金額
需要調(diào)增的不允許稅前扣除 這里抵扣就是所得稅,說(shuō)的就是所得稅
那其實(shí)做進(jìn)管理費(fèi)用中,沒(méi)有什么意義對(duì)吧
為了和你的銀行余額一致。
了解了,謝謝??!
不用客氣,工作愉快