同學(xué)你好,科目借方合計時候,要算上進(jìn)項(xiàng)稅余額的。
科目余額表中銷項(xiàng)的本期貸方金額-科目余額表中進(jìn)項(xiàng)本期借方金額=本月要計提稅額嗎?
科目余額表中銷項(xiàng)的本期貸方金額-科目余額表中進(jìn)項(xiàng)本期借方金額_科目余額表中的減免稅額=本月要計提稅額嗎?
科目余額表期末余額應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅有金額,科目借方合計時候不算上進(jìn)項(xiàng)稅余額
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄???我這里顯示:進(jìn)項(xiàng)余額借方,銷項(xiàng)余額貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
老師您好,我們公司去年暫估了20萬成本,沒拿回來發(fā)票,年報的時候我調(diào)增納稅了,今年的賬務(wù)我需要做什么處理嗎關(guān)于那比暫估的?
老師,請問已開過的發(fā)票,客戶延期回款,但是不足額回款,怎么開紅字發(fā)票,少交稅?
老師,建設(shè)工程造價咨詢合同是指什么?造價咨詢服務(wù)費(fèi)是什么?
老師,我今天剛申報了,還沒交稅,發(fā)現(xiàn)申報的時候稅金是對的,申報完預(yù)繳稅金沒帶出來,金額不對,我是更正申報還是作廢?
老師損耗可以直接出成本里嗎
1原料盤贏怎么做分錄,2你看這個單子是盤贏吧我覺得,您看是不?
老師,銷售方的開戶行變動了,影響開票嗎?
眼藥水進(jìn)入辦公費(fèi)行嗎,還是得員工福利
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司的代建費(fèi)和房屋款,代收電費(fèi)水費(fèi)等計入預(yù)收賬款餓部分,要計算增值稅及附加稅,所得稅,怎樣計算
老師早上好 哪些科目需要先計提,再支付
一級科目應(yīng)交稅費(fèi)貸方負(fù)數(shù),貸方合計算上,進(jìn)項(xiàng)稅是3級科目,借方合計不用算上吧
同學(xué)你好,如果是一級科目貸方負(fù)數(shù),貸方合計算上了,那借方就不用算上了。
進(jìn)項(xiàng)稅三級科目,算余額表借貸方合計,取一級科目余額吧
同學(xué)你好,是的,取一級科目余額。