您好,是的,是這個(gè)意思的
老師,請問如信用減值確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用,當(dāng)期的虧損也確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,那后者是不是包含前者?
老師,固定資產(chǎn),如果之前確認(rèn)了遞延所得稅,但是在遞延所得稅還沒轉(zhuǎn)回之前,就把固定資產(chǎn)出售了,請問之前確認(rèn)的遞延所得稅要轉(zhuǎn)回嗎?
老師,我看會計(jì)書上會做遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的分錄,為什么實(shí)際賬務(wù)處理中從不用確認(rèn)遞延所得稅呢?
老師,遞延資產(chǎn)遞延負(fù)債。在實(shí)際工作中也是每次報(bào)稅都要做的嗎?
在實(shí)際工作中,稅會差異造成的調(diào)增調(diào)減金額,是否要錄入次年的憑證中,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那每個(gè)月計(jì)算所得稅的時(shí)候需要考慮永久性差異嗎
遞延所得稅在實(shí)際工作當(dāng)中怎么做?有沒有案例?
您好,就是說,當(dāng)你出現(xiàn)壞賬的時(shí)候,就賬面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)不一樣的時(shí)候,就需要確認(rèn)了
比如說8月份應(yīng)收帳款余額30萬,計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬1萬,賬面是29萬。我8月份確認(rèn)遞延所得稅;借:遞延所得稅資產(chǎn)2500 貸:所得稅費(fèi)用2500
您好,是的,是這個(gè)意思
9月份的時(shí)候應(yīng)收賬款余額50萬,計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬3萬,賬面是47萬,這個(gè)時(shí)候怎么做分錄?
您好,遞延就是=30000*25%-2500=5000? 然后做一個(gè)5000的
有點(diǎn)像補(bǔ)提遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)意思?
嗯對,是這個(gè)意思的
老師,月度計(jì)算所得稅的時(shí)候需要考慮永久性差異嗎?
您好永久性的話不要