你好,政府補(bǔ)助如果是專(zhuān)款專(zhuān)用的,不需要交所得稅的,在不征稅收入里面填寫(xiě)。
組成計(jì)稅價(jià)格,一個(gè)商品100元,成本率10%,消費(fèi)稅15%,增值稅13%,求增值稅消費(fèi)稅
老師:請(qǐng)問(wèn),物業(yè)管理服務(wù)開(kāi)票的稅率一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別是多少???
老師好,提發(fā)票額度已經(jīng)審核通過(guò)了,為什么額度還是不變呢?
老師,給職工上的雇主險(xiǎn),然后這個(gè)職工不干了,雇主險(xiǎn)的專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了,然后現(xiàn)在要退錢(qián),我還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這個(gè)紅字發(fā)票我怎么獲得?在稅務(wù)系統(tǒng),具體怎么操作?
出口合同,合同號(hào)一樣可以嗎
無(wú)論成本法和權(quán)益法下,被投資方宣告分派的股票股利,投資企業(yè)都不需要做賬務(wù)處理,為什么是對(duì)的
老師,工商年報(bào)逾期在哪里申報(bào),怎么補(bǔ)報(bào)?
老師,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金年限如何確定?工人22年6月1日簽訂合同,25年6月10日離職
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍(lán)球賽,收到乙公司贊助費(fèi)20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅?甲公司給乙公司開(kāi)普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費(fèi)!乙公司要求甲公司開(kāi)票
老師,我們公司是電力工程公司,有承試三級(jí)資質(zhì),征對(duì)下表提供的服務(wù),我們的開(kāi)票稅目是什么呢?
請(qǐng)問(wèn)如何會(huì)計(jì)分錄?
借銀行存款貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款、 借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后,利潤(rùn)表上顯示不是應(yīng)該計(jì)算企業(yè)所得稅嗎?
不征稅稅收入里面主表有你可以看一下的所得稅主表里面
所得稅主表里是有體現(xiàn)出來(lái),但利潤(rùn)表里怎么填?
利潤(rùn)表里面的就在營(yíng)業(yè)外收入里面。
那就是申報(bào)所得稅表的時(shí)候填在不征稅一行里?
對(duì)的,是的,是這么做的。