有老師嗎?老師你剛剛的那個分錄我不是很明白
請問,我們是電商行業(yè),我們每個月參加活動有平臺補貼給我們,直接補貼在我們的營業(yè)收入里面,請問怎么做分錄?
請問,我們是電商行業(yè),平臺6月直接從我們的收入里面扣技術服務費,然后7月給我們開發(fā)票,請問怎么做分錄
請問我們是電商行業(yè),平臺給我們的補貼,是補貼在我們的營業(yè)收入里面,六月給我們的補貼,我們七月給對方開的發(fā)票,怎么做賬啊
老師,我們是電商行業(yè),平臺給我們的補貼是直接補貼在我們的營業(yè)收入里面,然后7月份我們才給對方開的發(fā)票,怎么做賬?我們說是小規(guī)模納稅人
老師,麻煩問問我們是電商公司,每個月平臺都會有補貼給我們,但是我們都是下個月才給平臺開發(fā)票怎么做賬?平臺是直接補貼在我們的賬戶里面,后面我們再提現(xiàn),
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
有老師嗎?
你好,借其他應收款,銀行存款,貸其他貨幣資金,這個沒有看懂嗎。
確認收入,借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入應交稅費。 這個是其他貨幣資金核算的,是你平臺賬戶的那個。
在他轉錢給你呀,扣除一部分手續(xù)費,他沒有給你開發(fā)票,掛在了其他應收款里面。
他七月給我開的票,款6月扣的
這個平臺技術服務費是我們付對方的錢,不是他給我們轉錢
老師,是我們付對方的技術服務費,不是對方轉錢給我們。他直接在我們的收入里面扣了,然后7月給我們開的發(fā)票
你的收入需要轉給你 正因為你有收入,他才扣除你一部分手續(xù)費,是這個意思啊,我的意思是他轉給你的是你的收入,貨款收入。
貨款100,對方扣除手續(xù)費20 借其他應收款20 銀行存款80 貸其他貨幣資金100
那么,完整的分錄呢?我七月才得的發(fā)票
借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入, 借其他應收款銀行存款,貸其他貨幣資金 借銷售費用應交稅費交增值稅進項 貸其他應收款
老師,你剛給我說的那個預收的分錄不對吧,如果銀行存款貸預收,那么最后和我的銀行存款余額不對啊。
因為我們提現(xiàn)都是在月底,啊不是多了
你好,那你不是說你六月份收到了錢嗎。
怎么不對,六月份收到了錢,借銀行存款不對嗎?
是六月給我們的補貼,直接不在我們的營業(yè)收入里面,如果這里借銀行存款,后面我們每個月提現(xiàn)營業(yè)收入,啊最后和銀行存款余額就不一致啊,
你好,沒有規(guī)定銷售額必須和銀行存款一致的?
如果借應付職工薪酬工資貸銀行存款,這樣不一致啦, 銀行和你的銷售額不一致了,那怎么辦?
我做賬,要得和銀行余額一致吧
你好,銀行核對銀行的就可以的,主營業(yè)務收入和對你主營業(yè)務收入的,他可以借應收賬款貸主營業(yè)務收入,也可以借銀行存款貸預收賬款。