你好,銷售的是貨物的嗎? 一般根據(jù)你的稅負 制造行業(yè)還是商貿(mào)的?
老師,請問一下對方開13個點的專票,我司只要支付10%的稅點,因為當(dāng)時老板談的是不含稅價格,現(xiàn)在對方說開給我們1%的專票,也不收我們稅點了,麻煩幫我看看我們虧了多少?
請問老師 購買方需要發(fā)票 但是談的價格就是不含稅的 我們開13個點專票 收對方幾個點合適 要怎能計算比較合理
我們是一般納稅人,對方需要給我們開13個點專票,現(xiàn)在人家給我們只開3個點的票,其他的稅點補給我們,合同總金額含稅價315000,他們至少要給我們補幾個點合適
你好。老師,我們公司要開6個點的發(fā)票出去,一般收取對方幾個點才不會虧呢,如何計算稅點收多少比較合適呢
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價格是不含稅的價格,不要發(fā)票,有些可能是當(dāng)時買貨時不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點,還有就是我們在供應(yīng)商那買貨,有時也不要票,但后來因為進項發(fā)票不足,也需要進項票,但供應(yīng)商會找我們單獨收稅點,我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個稅點合適,這個怎么算
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
沙石行業(yè)
自己開采增值稅3% 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅利潤100萬以內(nèi)2.5% 利潤100-300萬5% 資源稅1%-4% 水利建設(shè)0.1%地區(qū)有差異 加起來就可以
如果按照最低的來算6.5%左右的
不是自己開采 是開13個點的銷售發(fā)票
老板說10個點 我才換到這行業(yè) 不清楚
如果有抵扣的情況下 增值稅根據(jù)稅負一般也就在2%左右的稅負 資源稅沒有 其他的一樣的 5%左右的的
意思是開13個點銷售發(fā)票 收5-5.6%就可以了嗎
你好對的 是這個意思的
那我給別人開13個點 收10個點不會虧了
別人給你開發(fā)票 收取稅點加在你的銷售額里面了就不虧
我們就很多這樣的情況 別人把錢存公戶 但是我們賣的貨品是不含稅價的 后面對方又要求給他開13個點的專票 所以 我們就要收10個稅金 而且對方還沒有成本發(fā)票給我們
那不行你們多交稅了 虧了 你開發(fā)票13%的增值稅 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅利潤100萬以內(nèi)2.5% 利潤100-300萬5% 水利建設(shè)0.1%地區(qū)有差異
對 所以這個問題 不知道怎么處理
跟人家說下你們的情況 收取的稅點16
如果是收16個點 又會影響銷售
不影響啊 額外收取就是了
不開發(fā)票的 私下收的
建材行業(yè) 經(jīng)常這類問題
你額外收取不含稅銷售額*稅點的 這部分不開發(fā)票 比如銷售額100 公戶收100*1.13 私下收他100*16%
私下收16客戶不愿意 建材好像收10比較多
建筑材料得看具體的 你這個不適合 如果他是其他的材料,銷售方給你他開3%的發(fā)票可以 你這個你購入的不開發(fā)票 不同意你提高單價的