小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用營(yíng)業(yè)外收入不需要繳納企業(yè)所得稅。
政府補(bǔ)貼作營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益,是否要繳納增值稅,企業(yè)所得稅稅?是否需要對(duì)應(yīng)申報(bào)稅?
老師,這兩個(gè)補(bǔ)貼做其他收益還是營(yíng)業(yè)外,我們企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是這部分補(bǔ)貼還得繳納企業(yè)所得稅
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的政府補(bǔ)助是做營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益
老師你好,假發(fā)企業(yè)的即征即退的退稅款我們計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助,(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)沒有其他收益那個(gè)科目,這樣可以的嗎,還有這個(gè)退稅款我們應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅嗎
你好 老師 高新企業(yè)加計(jì)遞減的增值稅說(shuō)是計(jì)入其他收益 但是用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒有這個(gè)科目 是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎 這部分收入還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
算企業(yè)所得額的利潤(rùn)總額不是要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎
算進(jìn)去的,但是你申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,在不征稅收入里面填寫。
表幾啊,這是國(guó)家撥的收入,合理的就算被稽查到了也沒事是嗎
主表里面不征稅,收入 在主表第一頁(yè)里面就是。