你好 32、月終提取車間固定資產(chǎn)折舊費 2000 元,廠部固定資產(chǎn)折舊費 1000元。 借:制造費用 2000,管理費用 1000,貸:累計折舊?3000 ?33、部分產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)實際生產(chǎn)成本 30000元? 借:庫存商品 30000,貸:生產(chǎn)成本 30000 34、銷售產(chǎn)品一批價款 50000元,增值稅率 13%,款項已預(yù)收50000元,余款收到并存入銀行。? 借:預(yù)收賬款 56500?,貸:主營業(yè)務(wù)收入50000 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500 借:銀行存款 6500,貸:預(yù)收賬款??6500 35、本月應(yīng)交增值稅57000元,計算應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅。? 借:稅金及附加? 57000*7%,貸:應(yīng)交稅費—城市維護(hù)建設(shè)稅???57000*7% 36、以銀行存款支付本月水電費 2400元,其中車間耗用 2000元,管理部門耗 用 400 元。 借:制造費用 2000,管理費用 400,貸:銀行存款??2400 ?37、銷售 A 產(chǎn)品一批,貨款 28000,增值稅率 13%,貨款已預(yù)收20000元,余款尚未收到。 借:預(yù)收賬款 ?28000*1.13,貸:主營業(yè)務(wù)收入28000?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)28000*13% ?38、結(jié)轉(zhuǎn)無法支付應(yīng)付賬款2000元。 借:應(yīng)付賬款 2000,貸:營業(yè)外收入?2000
4.本月生產(chǎn)領(lǐng)用B材料100千克,材料成本為1500000元。5.分配本月工資,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資1000元,車間管理人員工資900元廠部管理人員工資120000元。6.計算本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊費30000元,廠部折舊費2000元。7.用現(xiàn)金5000元支付廠部辦公用品費;.用銀行存款6000元支付罰款支出。,8.清查現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短款2000元,無法查明原因。做批準(zhǔn)前、批準(zhǔn)后的會計處理。9.本月銷售甲產(chǎn)品800件,每件售價250元,貨款200000元,增值稅稅率為13%,貨款尚未收到;并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本100000元。10.月末結(jié)轉(zhuǎn)本月實現(xiàn)的各項收入,其中產(chǎn)品銷售收入200000元,營業(yè)外收入60000元。
(6)向八一廠購入乙材料40000元,增值稅稅率為13%。貨款以商業(yè)承兌匯票結(jié)算,材料已到達(dá)并驗收入庫。(7)以庫存現(xiàn)金支付上述購入材料的搬運費600元,并按其實際采購成本轉(zhuǎn)賬。(8)收到新華廠還來欠款3000元,存入銀行。(9)以銀行存款支付上月應(yīng)交稅費1000元。(10)計提本月份職工工資24000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資3000元,管理部門職工工資1000元。(11)計提應(yīng)付職工社會保險費2400元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人1000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人1000元,車間職工300元,管理部門職工10元。(12)計提本月固定資產(chǎn)折舊3160元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊2380元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊780元。(13)以銀行存款支付本月車間管理費用1400元。(14)將制造費用按生產(chǎn)工人工資比例攤?cè)階、B產(chǎn)品成本。(15)A產(chǎn)品已全部完成,共2000件,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬。
32、月終提取車間固定資產(chǎn)折舊費 2000 元,廠部固定資產(chǎn)折舊費 1000元。 33、部分產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)實際生產(chǎn)成本 30000元 34、銷售產(chǎn)品一批價款 50000元,增值稅率 13%,款項已預(yù)收50000元,余款收到并存入銀行。 35、本月應(yīng)交增值稅57000元,計算應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅。 36、以銀行存款支付本月水電費 2400元,其中車間耗用 2000元,管理部門耗 用 400 元。 37、銷售 A 產(chǎn)品一批,貨款 28000,增值稅率 13%,貨款已預(yù)收20000元,余款尚未收到。 38、結(jié)轉(zhuǎn)無法支付應(yīng)付賬款2000元。
.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t.2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進(jìn)項稅1560元,已驗收入庫。6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費2500元。11.計算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費稅1000元。12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費,車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。做會計分錄要有數(shù)字
.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t.2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進(jìn)項稅1560元,已驗收入庫。6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費2500元。11.計算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費稅1000元。12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費,車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。做分錄要有分錄的數(shù)據(jù)
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護(hù)費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師我還提了一個問題,沒有老師解答您能幫忙解答嗎
不同問題,請分別提問,謝謝配合。
分別提問了
但沒有老師回答
不同問題,請分別提問,謝謝配合。