你好,是因?yàn)榭趶降牟煌?比如會(huì)計(jì)上虧損了36萬(wàn),那么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)是—36萬(wàn) 按稅法規(guī)定做了納稅調(diào)增2萬(wàn),那應(yīng)納稅所得額就是負(fù)數(shù)34萬(wàn),點(diǎn)子稅務(wù)局里面彌補(bǔ)以前年度虧損就是34萬(wàn)
老師,如何用今年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
老師,如何用今年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
2021年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)為負(fù)數(shù),但是以前年度虧損上一年度沒(méi)有的,這是為什么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)是-36萬(wàn),但是點(diǎn)子稅務(wù)局里面彌補(bǔ)以前年度虧損才34萬(wàn),這是為什么呀
老師,22年匯算已經(jīng)把以前年度虧損都彌補(bǔ)了,二季度也開(kāi)始交企稅了,但我的二季度財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這是怎么回事呀,前會(huì)計(jì)說(shuō)這個(gè)未分配利潤(rùn)是歷年累計(jì)下來(lái)的,我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是不是該為0才對(duì)呀
沒(méi)有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開(kāi)了增值稅1%的專用發(fā)票過(guò)來(lái),是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來(lái)查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬(wàn)明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬(wàn),差了700萬(wàn),算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請(qǐng)問(wèn)老師,自查報(bào)告要怎么寫(xiě)?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒(méi)有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),已經(jīng)沒(méi)有業(yè)務(wù)了,個(gè)人所得稅可以零申報(bào)嗎?
這個(gè)公司已經(jīng)注銷(xiāo)了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,研發(fā)材料下腳料賣(mài)廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬(wàn),電子稅局自動(dòng)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來(lái)的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫(xiě)?
那這個(gè)還是要按照稅法上的以前年度虧損來(lái)嗎
你好,申報(bào)表彌補(bǔ)虧損,是按稅法的金額確定的?