你好,可以的,但是你得給他申報工資現(xiàn)金,給他零申報。
老師,老板沒在公司領工資,也沒擔任什么職位,法人代表也不是老板本人,但老板經(jīng)常出去談公司業(yè)務發(fā)生的費用都拿回來公司報銷可以嗎?坐的有他名字的高鐵票可以抵扣進項稅嗎?
老師,老板剛注冊了兩家新公司,但都沒有開始開展業(yè)務,自然人電子稅務局中代扣代繳工資這塊也是要每月做零申報的吧?沒有員工,只能用法定代表人的名字申報,這樣的話,這個法人代表的資料就同時在幾家公司上傳,雖是零申報,但這有什么影響或風險嗎?或者有其他辦法嗎?
老師好,我們公司是制造業(yè),老板考慮人工費沒有進項票抵扣問題,成立一家勞務公司,把人工承包出去,這樣勞務公司就可以給生產(chǎn)制造企業(yè)開專票啦,但是老師我有個疑問,制造企業(yè)是取得啦勞務公司那邊的勞務費專用發(fā)票可以抵扣增值稅啦,但是勞務公司那邊沒有進項票,不是還得交增值稅么,整體看也沒降低稅負啊!
請問,我在A公司任職,但是在B公司也有工作,工資是從A公司發(fā)放,AB兩個公司的真是關系是一個老板B1,(但是我需要負責兩個公司的稅務處理);A公司的法定代表人也就是AB兩個公司的最終老板A1,在B公司沒有任何的股份也不參法律上的管理;但是B公司的法定代表人在A公司有百分之五的股份。 現(xiàn)在的問題是,我在給B公司工作途中產(chǎn)生的費用,可以在B公司報銷費用嗎? 因為我這邊的票是開在的B公司,B公司缺票 可以這樣報銷嗎? 然后我任職的情況可以這樣工作嗎?
老師,公司請了另一家公司的老總做技術研發(fā)總監(jiān),每月支付工資給對方公司。第一次過來招待計入的是管理費用-業(yè)務招待費,事情談妥后對方在本公司常駐工作,他拿來了住宿發(fā)票、高鐵票來報銷,因為不是公司員工,當時就讓他所在部門的員工代寫了費用報銷單,也是計入管理費用-業(yè)務招待費。請問:1、第2次報銷的科目可以計管理費用還是計入研發(fā)部門?2、這兩次報銷的進項稅可以抵扣嗎?
老師,我不明白,申報工資現(xiàn)金,又0申報是啥意思?老板有幾家公司的,他在其他公司已經(jīng)做工資了,在這邊他不愿意再做工資了,說超了
就是法人沒有工資給他零申報,固定的必須申報。
沒有給他零申報的話,抵扣不了的差旅費,報銷不了做招待費。
他不是法人,只是大股東。那不是法人可不可以一直給他零申報工資呢?
法人貸也沒有工資的,可以零申報
股東它有平時報銷的,也可以給他零申報。
法人就有工資,每個月都有申報。大老板大股東就沒有,那我就給大股東每個月0申報工資了,他的報銷就可以正常入賬了?老板都是把單據(jù)拿給出納,出納偶爾幾個月一次性集中把票據(jù)出憑證一兩萬塊錢左右這樣的。
可以的,可以這么做的。
那老板實名的高鐵票進項稅就可以抵扣了是吧?7月份入賬的高鐵票進項稅,我可以在之后的月份需要抵扣的月份才在申報表里填8b嗎?
對的是的吧,B和第十欄都要填寫。
老師,工資個稅申報8月申報7月份的可以嗎?
可以的,提前申報了一個月。
是可以的吧?因為我都是次月就申報上月的工資的,一開始就是2月申報1月,3月申報2月的。。。,請問這樣會有什么問題出現(xiàn)嗎?
可以的,就是提前申報了一個月的個稅。