對的同學(xué)你的理解是正確的
老師你好,廣告服務(wù)的公司,進(jìn)項票收到的是廣告服務(wù),銷項開出去的是信息服務(wù)費(fèi),我們開出去的信息服務(wù)費(fèi)銷項和進(jìn)項可不可以作為廣告服務(wù)的收入減去上游給我們開的廣告發(fā)布費(fèi)的差作為文化事業(yè)稅的算稅標(biāo)準(zhǔn),比如7月份我開的是5萬信息服務(wù)費(fèi)的銷項,我取得的是廣告發(fā)布費(fèi)3萬的進(jìn)項和信息服務(wù)費(fèi)1萬的進(jìn)項,文化事業(yè)建設(shè)稅=5-3-1=1×3%=0.03對嗎?就是說進(jìn)項和銷項的開票項目不一致,業(yè)務(wù)內(nèi)容是相同的都是廣告服務(wù)方面的,就可以進(jìn)行文化事業(yè)建設(shè)稅的收入支出抵減嘛?
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費(fèi)2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費(fèi),一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設(shè)稅需要申報,這個建設(shè)稅開了廣告服務(wù)的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務(wù)是不是就不交稅,那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
甲網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)企業(yè)以下簡稱“甲企業(yè)”)為增值稅一般納稅人,2021年度取得銷售收入8800萬元,銷售成本為5000萬元,會計利潤為845萬元。2021年,甲企業(yè)其他部分相關(guān)財務(wù)資料如下:(1)在管理費(fèi)用中,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)140萬,新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用280萬元未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益12)在銷售費(fèi)用中,發(fā)生廣告費(fèi)700萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)140萬元?!?)發(fā)生財務(wù)費(fèi)用900萬元,其中支付給與其有業(yè)務(wù)往來的客戶全年借款利息700萬元,年利率為7%金融機(jī)構(gòu)同期同類貸款利率為%14)營業(yè)外支出中,及支通過具備法定資格的公益性社會組織向遭受自然災(zāi)害的地區(qū)的捐款50萬元,支付給客戶的違約金10萬元5)已在成本費(fèi)用中及支實(shí)發(fā)工資總額500萬元,并實(shí)際及支職工福利費(fèi)105萬元,上繳工會經(jīng)費(fèi)10萬元井取得工會經(jīng)費(fèi)專用收據(jù),職工教育經(jīng)費(fèi)支出20萬元(1)求各項具體業(yè)務(wù)的分析(是一張表)(2)計算甲企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額(3)假定甲企業(yè)已經(jīng)預(yù)繳了200萬元計算應(yīng)補(bǔ)繳稅款
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應(yīng)征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關(guān),不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費(fèi),對嗎? 4、設(shè)計服務(wù)*廣告宣傳制作 廣告服務(wù)*廣告發(fā)布制作 文化服務(wù)*活動宣傳策劃費(fèi) 我公司開了這三種票,都要交文化費(fèi)還是哪個要交?
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我們當(dāng)期開了兩張發(fā)票,一種是廣告服務(wù)廣告發(fā)布費(fèi),一種是信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi),申報表里面“應(yīng)征收入”那里只用填與廣告服務(wù)相關(guān)的金額,對嗎?請看下附件圖片
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項可以抵扣嗎