您的意思是說稿酬的個稅怎么計算,對嗎?
老師我們老板想每個月付給他稿酬費,這個稅怎么算,比如一年下來付他120萬累計這個稅怎么算還會會算請教嗎
你好,老師,就是我們公司如果是做印刷的,就是中間人給我們介紹一個客戶兒,我們給這個中間人一些稿費,也不算是真正的稿酬,就是中間費,就是他也不會給我票,這個我需要怎么入賬合理一些,就是從對公戶兒給他錢。每個月都有
老師你好,我想請教一下,我們有個會計是在我們這里做兼職會計,但他在別的公司有交社保及算工資了,兼職我們這里的話是每個月2000元, 這樣的話為了給他發(fā)工資,我要怎么報稅呢,申報個稅這些怎么操作呢
老師,我們老板呢2023年應發(fā)工資是21萬。稿酬所得是42萬。這樣在24年匯算清繳個稅 需要繳納多少稅款呢。12月支付的稿費42萬2024年1月給他申報個稅。那在24年6月之前匯算清繳時包括這42萬的稿費嗎?怎么算他去年收入63萬一共繳納多少個稅呢。已經繳納6.5萬的個稅如果加上這個月申報的
老師,想問一下,我們聘請了一個技術顧問,每個月要給她支付1萬元的勞務費。稅務已經代開了1萬的發(fā)票,這部分個稅我需要按照什么稅率來計算呢?勞務嗎還是?具體怎么算呢…
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務報酬有個適用累計預扣法 有個是不適用累計預扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當時加入了固定資產,但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導致資產負債表上25年8月的固定資產凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉到個人的支付寶上嗎?不直接轉綁定的公賬上
對 比如每個月都支付20萬 最高教多少稅 稅率多少 最高 比如一年120萬稿酬給老板 最后教多少稅
1)每次收入不超過4000元的:稿費個稅應納稅額=(每次收入額-800)×20%×(1-30%) (2)每次收入在4000元以上的:稿費個稅應納稅額=每次收入額×(1-20%)×20%×(1-30%)
沒有那個稅率表是吧。比如這個月付給老板20萬稿費,就按第二個計算是吧最后是22400嗎個稅
對,就是按照20%的稅率來算的。
你看不管收入多少都按照這個算14%那來年用匯算清繳嗎
是的,沒錯,就是用這個14%來參加匯算清繳
那這個月支付20萬稿酬我也按照這個算對吧交25000的個稅對吧,然后老板本人需要去稅務局代開發(fā)票吧,他代開發(fā)票還需要交其他稅嗎
現(xiàn)在除了個人所得稅以外,增值稅免征的
那就是我們給他報的時候我們公司交個稅了 他去代開發(fā)票就不用交其他稅了對吧 我們給他發(fā)完稿酬他在給我們開發(fā)票去稅務局對吧。需要拿著他收入的證明和個稅繳納的證明 去代開吧
對,拿著他的交完個稅的證明就可以,然后帶著身份證就行。
嗯嗯,剛我們經理讓老板年先開發(fā)票了,那這樣不就是他自己交稅了嗎?那我申報的時候怎么弄啊?對了東東老師,比如我們報銷快遞費錢發(fā)票員工還沒給給他付款了,等他把發(fā)票給我了不用再寫一個費用報銷單了吧,收到發(fā)票直接再做一筆分錄就行吧。我們經理說收到發(fā)票了再寫一張費用報銷單
第一開發(fā)票之前 得你們代扣代繳個稅的 第二收到發(fā)票寫費用報銷單 你給員工報銷就好了
嗯 都報銷過了錢 只是發(fā)票后來員工補的 經理還讓寫一次費用報銷單 我覺得這樣不對。還有就是我們生產圖書買的紙 賬期是120天 供應商提前給我們開票款先不付 收到發(fā)票我們直接做賬就可以吧 經理說收到發(fā)票也要寫報銷單 都不付款些什么報銷單啊 老師你說對不對
哦 已經報銷了 就不需要再寫報銷單了? 對沒付錢既不需要報銷單的
財務經理非要寫這樣多亂啊,還要找領導都簽字
是 這樣挺亂? 但是有時候咱們也說了不算
是的,我跟這個財務經理都剛來這公司,他是經理我也要聽他的,哈哈,還有一個就是付畫稿費,支出單上非要寫稅前金額4300.付款申請寫的是稅后金額。我審核單子時我說支出單應該寫完支付的稅后金額,干嘛要寫稅前金額。你本身支付3000.支出單非寫4000干嘛,他說就要這樣寫,我也是無語,老師你說這樣不對吧
對,實際支出了多少就寫多少。或者寫應付再寫上個稅金額也可以