因?yàn)橘Y產(chǎn)評(píng)估的時(shí)候已經(jīng)考慮了契稅
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問題,就是那個(gè)。那個(gè)初級(jí)的習(xí)題匯編,里面有一道題,就是我用鉛筆指的第三道。然后的就第一個(gè)圖片,第二個(gè)圖片是第三道題的解答,答案就是那個(gè)會(huì)計(jì)分錄。然后我這個(gè)在網(wǎng)上也學(xué)習(xí)了解了一下,就是那個(gè)答案里面的應(yīng)收賬款。這個(gè)金額覺得。給我在網(wǎng)上查了,有點(diǎn)兒。有點(diǎn)兒不一樣,因?yàn)槔锩嫔婕暗念}目,第三大廳里面有一個(gè)。開的那個(gè)代銷服務(wù)費(fèi)的一個(gè)增值稅發(fā)票價(jià)款是8000,需額是480。這個(gè)480的稅額就沒有說。算進(jìn)去,在答案里面你能不能幫我看一看?我感覺這個(gè)答案不對(duì)。這個(gè)。480的這個(gè)數(shù)額沒有計(jì)算進(jìn)去,就只計(jì)算的那個(gè)。8000的那個(gè)。
一般納稅人,銷售額是109000含稅,有進(jìn)項(xiàng)1200,算土增得時(shí)候不含稅收入為什么減去了銷項(xiàng)稅額,不是減去扣除進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)納稅額?輕松過關(guān)4答案是錯(cuò)誤了嗎
第三問,求土增稅扣除金額,為什么答案沒有把契稅包括進(jìn)去?是答案錯(cuò)了嗎?
1、第三問算消費(fèi)稅時(shí)為什么不用20*10% 2、第三問是賒銷,計(jì)稅時(shí)間有合同的應(yīng)該按照合同約定啊,合同約定是10月31日,那么9月的時(shí)候還不應(yīng)該算消費(fèi)稅呢吧 3、第五問,如果在第三問中確認(rèn)了收入的實(shí)現(xiàn),那么第五問中應(yīng)該也確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)并增值稅銷項(xiàng)稅啊,但第五題的答案中沒有把第三問的銷售算進(jìn)去為什么呢
請(qǐng)問老師第二題這題答案對(duì)嗎,疑問1:由縣城代收代繳的不應(yīng)該也計(jì)入計(jì)稅依據(jù)嗎,按照代扣代繳縣城5%計(jì)征. 疑問2:此處說是362萬(wàn)其中包括如下,8萬(wàn)滯納金為什么沒扣除呢?滯納金不應(yīng)該做為計(jì)稅依據(jù)吧
老師,零食店怎么做賬,報(bào)稅按無票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒有查到自己勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息更沒顯示已稽核和未稽核,
計(jì)提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎?
個(gè)稅本期收入可以寫 4000 么,實(shí)際法人每月收入是 1 萬(wàn)多,是不是 5000 以下都可以報(bào),這樣不交個(gè)稅
我們是運(yùn)輸公司,名下有26兩車,但這些車實(shí)際是別人買的,掛靠的我們公司名稱,入賬的時(shí)候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬(wàn)補(bǔ)貼款,要怎么做賬。如果我24萬(wàn)發(fā)放到個(gè)人頭上,我又要么怎么做賬,補(bǔ)貼款可不可以直接打給個(gè)人。
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)模拷M成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項(xiàng)目組確定的500萬(wàn),而不是組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定的400萬(wàn)呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個(gè)體工商戶每月申報(bào)個(gè)稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬(wàn),這個(gè)要報(bào)營(yíng)業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
考試的時(shí)候土增稅的稅率會(huì)給出來嗎?
不一定的哈,最好自己能記住