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我們是電力設(shè)計(jì)行業(yè),開票為6%增值稅專票,有其他公司需要掛靠我公司,總設(shè)計(jì)費(fèi)用1000w,給我公司留200w,另外800w他開成本票進(jìn)來,這樣我公司是否有虧損。

2022-08-04 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-04 11:20

?你好;? ? ? 你要看你這個(gè)200萬是否 抵減了稅額部分和管理費(fèi)后;? 是否賺取利潤了。 才能判斷你是否虧損的??

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快賬用戶5047 追問 2022-08-04 11:45

200w是包括我們需要上的稅和管理費(fèi)用。還有企業(yè)所得稅我不太懂,對方如果開增值稅專票給我們,我們轉(zhuǎn)出800w,我們需要上1000w的企業(yè)所得還是200w的。

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齊紅老師 解答 2022-08-04 11:51

?你好;? ? 你就用開票的? 做收入;? 你 承擔(dān)的成本費(fèi)用? 做成本 ; 那么 你? 利潤總額 = 收入-成本-費(fèi)用- 稅金 來計(jì)算 ;? 都是 就可以得到你 這個(gè)掛靠業(yè)務(wù) 的 利潤有多少了??

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快賬用戶5047 追問 2022-08-04 11:56

我現(xiàn)在要解決實(shí)際問題,暫不考慮費(fèi)用這塊,就是稅金具體是按照多少基數(shù)計(jì)算,增值稅200*6%(800可以抵扣),200*2%和企業(yè)所得稅是按照1000交還是200交

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齊紅老師 解答 2022-08-04 11:59

?你好 ;? ? ? ? 稅金就是按照你們的開票金額; 不含稅來算增值稅; 和附加稅 ; 以及印花稅? 和企業(yè)所得稅的;? ?一般就是這幾個(gè)稅費(fèi)的 ; 加起來就是你的稅費(fèi)合計(jì)? ?;利潤就是按照 你們? 200萬來考慮的??

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快賬用戶5047 追問 2022-08-04 13:42

我給對方開1,000萬,就是我需要上的增值稅是200萬的6%,附加稅印花等2%和200萬的企業(yè)所得稅還是1000萬的企業(yè)所得稅,最后他再轉(zhuǎn)走800萬并提供800的增值稅專票。

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齊紅老師 解答 2022-08-04 13:43

你好;? ?那你就把這個(gè) 6%的增值稅 %2B2%的附加稅等? %2B200萬的企業(yè)所得稅來考慮; 這些就是你們的稅點(diǎn)的 ; 你開票1000萬出去是你的收入 ;? 你 成本有發(fā)票 給你800萬; 那么你利潤就是200萬來考慮的? 計(jì)算所得稅的??

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快賬用戶5047 追問 2022-08-04 15:07

所以我收到1000只考慮200的稅費(fèi)就可以是么?其他800只要他提供了增值稅專票就不用考慮?

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齊紅老師 解答 2022-08-04 15:13

?你好;? ? 是的。 你 所得稅是考慮200萬來計(jì)算的; 你增值稅按1000萬來考慮的??

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快賬用戶5047 追問 2022-08-04 15:16

800提供增值稅專票過來不就可以抵扣了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-04 15:20

?你好;? ? 抵扣是可以抵扣 ;? 這個(gè)不是在給你說思路嗎 ; 先明白增值稅銷項(xiàng)稅怎么來的;? ?后面進(jìn)項(xiàng)稅有? 正常抵扣就行了。? ? ?

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快賬用戶5047 追問 2022-08-04 15:24

好的,明白了,非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-04 15:28

?不客氣的; 思路就是這樣的; 你大概了解下?

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?你好;? ? ? 你要看你這個(gè)200萬是否 抵減了稅額部分和管理費(fèi)后;? 是否賺取利潤了。 才能判斷你是否虧損的??
2022-08-04
你好,大概的計(jì)算怎么著這個(gè)數(shù)字都夠本了
2022-08-04
您好,沒問題這個(gè)是可以的
2021-09-24
借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2021-04-01
你好,說實(shí)話,這種本身就沒有很完美的辦法。實(shí)操中一般都是開票。
2025-03-20
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