?你好;? ? ? 你要看你這個(gè)200萬是否 抵減了稅額部分和管理費(fèi)后;? 是否賺取利潤了。 才能判斷你是否虧損的??
老師我們公司是做建筑勘察設(shè)計(jì)的,開票出去是6個(gè)點(diǎn),開的設(shè)計(jì)費(fèi),請問這個(gè)行業(yè)有沒有特殊的稅收優(yōu)惠政策?謝謝,因?yàn)槌杀揪褪菃T工工資,員工開設(shè)計(jì),但是員工也不可能給公司開專票,沒有進(jìn)項(xiàng)專票,導(dǎo)致每個(gè)月都是按照6個(gè)點(diǎn)交增值稅,稅負(fù)好重,
老師:您好!我們公司屬于園林設(shè)計(jì)小規(guī)模(小微企業(yè))屬于季報(bào)。有時(shí)會將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托其他公司設(shè)計(jì),對方開票給我公司,我公司付款,我公司就將這個(gè)做為我們的主營業(yè)務(wù)成本。去年12月份我們委托其他公司設(shè)計(jì),支付了20多萬的設(shè)計(jì)費(fèi)用,但一直沒有收到對方公司發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒做暫估成本處理。這個(gè)月會計(jì)查到這筆款項(xiàng)沒有開具發(fā)票,便聯(lián)系對方開票。這個(gè)月如果收到對方公司的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,是否可以做為這個(gè)月的主營業(yè)務(wù)成本入賬?
我公司是做電力工程設(shè)計(jì)等的公司,現(xiàn)收到我公司給客戶提供技術(shù)服務(wù)的專票,那我做的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)566.04 貸:其他應(yīng)付款 10000.這樣做對嗎
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
我們是電力設(shè)計(jì)行業(yè),開票為6%增值稅專票,有其他公司需要掛靠我公司,總設(shè)計(jì)費(fèi)用1000w,給我公司留200w,另外800w他開成本票進(jìn)來,這樣我公司是否有虧損。
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
200w是包括我們需要上的稅和管理費(fèi)用。還有企業(yè)所得稅我不太懂,對方如果開增值稅專票給我們,我們轉(zhuǎn)出800w,我們需要上1000w的企業(yè)所得還是200w的。
?你好;? ? 你就用開票的? 做收入;? 你 承擔(dān)的成本費(fèi)用? 做成本 ; 那么 你? 利潤總額 = 收入-成本-費(fèi)用- 稅金 來計(jì)算 ;? 都是 就可以得到你 這個(gè)掛靠業(yè)務(wù) 的 利潤有多少了??
我現(xiàn)在要解決實(shí)際問題,暫不考慮費(fèi)用這塊,就是稅金具體是按照多少基數(shù)計(jì)算,增值稅200*6%(800可以抵扣),200*2%和企業(yè)所得稅是按照1000交還是200交
?你好 ;? ? ? ? 稅金就是按照你們的開票金額; 不含稅來算增值稅; 和附加稅 ; 以及印花稅? 和企業(yè)所得稅的;? ?一般就是這幾個(gè)稅費(fèi)的 ; 加起來就是你的稅費(fèi)合計(jì)? ?;利潤就是按照 你們? 200萬來考慮的??
我給對方開1,000萬,就是我需要上的增值稅是200萬的6%,附加稅印花等2%和200萬的企業(yè)所得稅還是1000萬的企業(yè)所得稅,最后他再轉(zhuǎn)走800萬并提供800的增值稅專票。
你好;? ?那你就把這個(gè) 6%的增值稅 %2B2%的附加稅等? %2B200萬的企業(yè)所得稅來考慮; 這些就是你們的稅點(diǎn)的 ; 你開票1000萬出去是你的收入 ;? 你 成本有發(fā)票 給你800萬; 那么你利潤就是200萬來考慮的? 計(jì)算所得稅的??
所以我收到1000只考慮200的稅費(fèi)就可以是么?其他800只要他提供了增值稅專票就不用考慮?
?你好;? ? 是的。 你 所得稅是考慮200萬來計(jì)算的; 你增值稅按1000萬來考慮的??
800提供增值稅專票過來不就可以抵扣了嗎?
?你好;? ? 抵扣是可以抵扣 ;? 這個(gè)不是在給你說思路嗎 ; 先明白增值稅銷項(xiàng)稅怎么來的;? ?后面進(jìn)項(xiàng)稅有? 正常抵扣就行了。? ? ?
好的,明白了,非常感謝老師
?不客氣的; 思路就是這樣的; 你大概了解下?