如果你確定兩家是一家可以搞一個(gè)三方抵債協(xié)議 借貸方對(duì)沖,剩余的2200,不可以沒(méi)有理由清零,需要滿足2011年第25號(hào)公告,才可以稅前扣除,(企業(yè)破產(chǎn),仲裁,逾期3年等等)不滿足你要轉(zhuǎn)到所得稅清算表的收入中,

老師,我這邊是兩家公司,對(duì)方那邊是五家,然后其實(shí)是互相錯(cuò)了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來(lái),然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態(tài),比如說(shuō)他五家賬上的余額,我全部加起來(lái)的話是剛好等于說(shuō)是清零的,但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因?yàn)槎加杏囝~,變成我一家公司,跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對(duì)方20萬(wàn),我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個(gè)等于說(shuō)是要收20萬(wàn),就這樣相抵消是沒(méi)有的。所以說(shuō),我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下,把這些都作為營(yíng)業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺(jué)得我這個(gè)可能就是申請(qǐng)的這個(gè)事件,我應(yīng)該可能怎么樣寫會(huì)比較好,就等于說(shuō)更合規(guī)吧,至少審計(jì)查的時(shí)候是沒(méi)有問(wèn)題的。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表,其他的什么都沒(méi)交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢,她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù),往來(lái)賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒(méi)有金額的,并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒(méi)有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
喜洋洋公司2021年的銷售額為1500萬(wàn)元,凈利為280萬(wàn)元,資產(chǎn)總額為2000萬(wàn)元。注冊(cè)會(huì)計(jì)師老孫在對(duì)該公司的2021年度報(bào)表審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題:(1)審計(jì)人員清點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)短缺700元;(2)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目金額為900萬(wàn)元,應(yīng)收賬款總賬為借方余額900萬(wàn)元,而應(yīng)收賬款明細(xì)賬中有三家客戶的余額為貸方余額,分別為50萬(wàn)元、60萬(wàn)元和90萬(wàn)元,該企業(yè)沒(méi)有預(yù)收賬款項(xiàng)目;(3)該公司長(zhǎng)期借款12月份應(yīng)計(jì)利息10萬(wàn)元尚未入賬;請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)以上問(wèn)題應(yīng)采取何種對(duì)策?如果需要的話,請(qǐng)編制相應(yīng)的調(diào)整或重分類分錄。針對(duì)第一個(gè)問(wèn)題,注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為700元短款金額不大,要求(1)__墊賠。(寫相關(guān)崗位名字)針對(duì)第二個(gè)問(wèn)題,注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為三個(gè)應(yīng)收賬款明細(xì)賬戶貸方金額為200萬(wàn)元,屬于重大金額,應(yīng)當(dāng)編制(2)_調(diào)整分錄(提示:寫重分類或者是賬項(xiàng))將其列入負(fù)債類(3)___項(xiàng)目。針對(duì)第三個(gè)問(wèn)題,注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為應(yīng)編制調(diào)整分錄,并相應(yīng)的調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目,借記(4)_項(xiàng)目,貸記(5)__項(xiàng)目,調(diào)整金額為10萬(wàn)元
老師,請(qǐng)問(wèn)公司準(zhǔn)備注銷,在清應(yīng)收賬款,其中1家公司借方44000余額,另外1家貸方46200元,其實(shí)2家是1家公司,請(qǐng)問(wèn)要什么手續(xù)才能給2家借貸互相抵掉,剩下的貸方余額2200元怎么操作清零
電子稅務(wù)局更正報(bào)表,怎樣暫存數(shù)據(jù)?
珠寶行業(yè)會(huì)計(jì)分錄,稅法文件
貿(mào)易公司,低買高賣的,開票的項(xiàng)目名稱是不是跟供應(yīng)商的要一樣,比如供應(yīng)商開進(jìn)來(lái)的是針織布,我們開給客戶的是不是也是開針織布
老師,請(qǐng)問(wèn)公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個(gè)人的保險(xiǎn),錢是從公戶里扣的,實(shí)際沒(méi)有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
老師,藍(lán)色金額應(yīng)該員工發(fā)的,結(jié)果卻扣除了,而且把紅色失業(yè)和醫(yī)療沒(méi)放到個(gè)人承擔(dān)貸方,這個(gè)賬要如何調(diào)?
當(dāng)前情況下,消費(fèi)稅申報(bào)的銷售額含稅嗎,會(huì)自動(dòng)帶出嗎
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問(wèn)講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒(méi)做過(guò),員工是我們總公司的直營(yíng)店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營(yíng)門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做


如果公司愿意出點(diǎn)稅錢呢
如果公司愿意出錢的話,你就把這2200注銷的時(shí)候填到企業(yè)所得稅清算明細(xì)表的收入當(dāng)中,如果你們是小微企業(yè),這2200對(duì)你們來(lái)說(shuō)也沒(méi)有什么影響啊,才2.5個(gè)點(diǎn)