你好 ;? ? ? ? ? ?你們是加計(jì)抵扣 是什么情況 ; 運(yùn)費(fèi)外購的要計(jì)入 原材料去 ;? 你是不想計(jì)入原材料科目去嗎? ?
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問下。收購發(fā)票開具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個(gè)會計(jì)做的都會少一些。因?yàn)榛钗r都會有損耗死亡嗎?
為什么購進(jìn)原材料,原材料的運(yùn)費(fèi),原材料的加工費(fèi)都還要交一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,雖然最后可以抵扣,可是購進(jìn)的時(shí)候不是已經(jīng)用銀行存款支付了,也等于是已經(jīng)交上去了?只不過一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的計(jì)入的是稅費(fèi),而不是一般納稅人的就計(jì)入成本,之后交稅成本不是也可以扣除的?
3甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無余額。3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200000元,增值稅為26000元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣,貨款已經(jīng)支付,另購入材料過程中支付運(yùn)費(fèi)1000元,運(yùn)費(fèi)增值稅90元;材料已經(jīng)到達(dá)井驗(yàn)收入庫。(2)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為100000元,增值稅為驗(yàn)收入庫,實(shí)就尚未支付,原材料已經(jīng)到達(dá)并收購農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,實(shí)際支付的價(jià)款為10000元,收購的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫,增值稅抵扣稅率為9%,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。4一批原材料用于建造集體福利設(shè)施,成本為20000元,購進(jìn)原材料時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額2600元已經(jīng)抵扣。11)月末盤虧原材料一批,該批原材料的實(shí)際成本為30000元,經(jīng)查屬于計(jì)量誤差所致,經(jīng)批準(zhǔn)可以處理。
我們購入的原材料是屬于農(nóng)產(chǎn)品,可以農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣的,但是購入原材料時(shí)候的運(yùn)費(fèi)如果做到原材料的成本里就會影響加計(jì)抵扣的稅額,這個(gè)運(yùn)費(fèi)應(yīng)該怎么做?
老師,如果公司買原材料,1車間領(lǐng)用生產(chǎn)成各種規(guī)格的半成品,這個(gè)半成品還是屬于產(chǎn)品的原材料,那入庫再領(lǐng)用的賬要怎么做? 如果公司買材料給外加工做,支付外加工的加工費(fèi),加工坊加工好各種規(guī)格的半成本,送到公司入庫,我的賬又該怎么做? 這兩種情況,原材料的賬和半成品的賬,我月末該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,小規(guī)模納稅人購買的材料供應(yīng)商都是一般納稅人,對方開普票要加稅點(diǎn),這樣公司成本又增加了,怎么樣取得普票呢
老師你好,外經(jīng)證辦好了預(yù)繳稅款怎么操作
老師,請問火車票退票費(fèi)電子發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
請問一下如果稅務(wù)轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股協(xié)議價(jià)格寫的10萬,但是沒有支付這個(gè)費(fèi)用,有沒有什么影響
老師好,城鎮(zhèn)土地使用稅自取得月份開始交,還是次月交,給我發(fā)一下關(guān)于城鎮(zhèn)土地使用稅的政策
老師好,公司根據(jù)績效發(fā)放工資,請假按照基本工資基數(shù)算還是要加績效部分的工資一起核算請假工資
小規(guī)模納稅人一個(gè)月增值稅是怎么算的(假如征收率是1%)
老師,借:其他應(yīng)收款—退稅款—未申報(bào) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅 像這個(gè)分錄要怎么理解,不理解的話死記硬背很快就忘記了,好痛苦啊
非金融企業(yè)貸款給其它公司用,收到的利息能不能沖減貸款利息
電子的增值稅專用發(fā)票是叫數(shù)電發(fā)票嗎,現(xiàn)在不開紙質(zhì)的普票和專票,我不知道現(xiàn)在發(fā)票怎么叫名字
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加工的時(shí)候就可以抵1%的稅額
如果運(yùn)費(fèi)做到原材料了,就會影響這個(gè)稅額,但是這個(gè)運(yùn)費(fèi)應(yīng)該要怎么做
你好 ;? ? 那你就把費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用去? ?